您好 (1)5月1日旅馆从开户银行取得期限为6个月的借款200000元,存入开户银行。 借 银行存款200000 贷 短期借款200000 (2)5月3日从仓库领用洗发精等洗涤用品650元。 借 主营业务成本650 贷 库存商品650 (3)5月8日旅馆预收游客订房的押金2000元现金。 借 库存现金2000 贷 其他应付款2000 (4)5月20日通过银行支付旅馆的广告费10000元。 借 销售费用10000 贷 银行存款10000 (5)5月30日经计算旅馆本月应缴纳的城建税1500元,教育费附加600元。 借 税金及附加-城建税1500 借 税金及附加-教育费附加600 贷 应交税费-城建税1500 贷 应交税费-教育费附加600
建明旅馆经过4月份一个月的经营,各个方面已步入正轨,进入5月份的旅游旺季,住宿等业务开始增加,规模也需要扩大。在2×17年5月份旅馆发生了如下的经济业务(部分): (1)5月1日旅馆从开户银行取得期限为6个月的借款200000元,存入开户银行。 (2)5月3日从仓库领用洗发精等洗涤用品650元。 (3)5月8日旅馆预收游客订房的押金2000元现金。 (4)5月20日通过银行支付旅馆的广告费10000元。 (5)5月30日经计算旅馆本月应缴纳的城建税1500元,教育费附加600元。 要求:根据建明旅馆5月份发生的经济业务,编制会计分录。
建明旅馆在2×17年4月1日正式开始营业,在营业的第一个月即4月份发生了如下的经济业务(部分):(1)4月2日客房从仓库领用被褥、床单等合计5000元。(2)4月9日用现金从隔壁小卖店购买旅馆用洗涤用品850元,已办理入库手续。(3)4月20日用现金支付本月旅馆的水电费1650元。(4)4月28日用现金3000元发放旅馆雇佣的服务员的工资。(5)4月30日收到旅馆前台交来的旅馆收入月报表、内部缴款单和现金18500元(假设不考虑相关税费)。要求:根据建明旅馆4月份发生的经济业务,编制会计分录。
综合题】建明旅馆在2×17年4月1日正式开始营业,在营业的第一个月即4月份发生了如下的经济业务(部分):(1)4月2日客房从仓库领用被褥、床单等合计5000元。(2)4月9日用现金从隔壁小卖店购买旅馆用洗涤用品850元,已办理入库手续。(3)4月20日用现金支付本月旅馆的水电费1650元。(4)4月28日用现金3000元发放旅馆雇佣的服务员的工资。(5)4月30日收到旅馆前台交来的旅馆收入月报表、内部缴款单和现金18500元(假设不考虑相关税费)。要求:根据建明旅馆4月份发生的经济业务,编制会计分录。
建明旅馆在2×17年4月1日正式开始营业,在营业的第一个月即4月份发生了如下的经济业务(部分):(3)4月20日用现金支付本月旅馆的水电费1650元。(4)4月28日用现金3000元发放旅馆雇佣的服务员的工资。(5)4月30日收到旅馆前台交来的旅馆收入月报表、内部缴款单和现金18500元(假设不考虑相关税费)。要求:根据建明旅馆4月份发生的经济业务,编制会计分录。
建明旅馆在2×17年4月1日正式开始营业,在营业的第一个月即4月份发生了如下的经济业务(部分):(1)4月2日客房从仓库领用被褥、床单等合计5000元。(2)4月9日用现金从隔壁小卖店购买旅馆用洗涤用品850元,已办理入库手续。(3)4月20日用现金支付本月旅馆的水电费1650元。(4)4月28日用现金3000元发放旅馆雇佣的服务员的工资。(5)4月30日收到旅馆前台交来的旅馆收入月报表、内部缴款单和现金18500元(假设不考虑相关税费)。要求:根据建明旅馆4月份发生的经济业务,编制会计分录。
老师,搬运费属于什么税收编码,税率多少
分公司用工商年报吗?
老师,我们将一张承兑汇票转给了供应商,供应商将其贴现,约定贴现费用由我们双方各承担一半,我们需要将这一半的费用先支付给供应商,那这一笔款需要开发票给我们吗?
最后这两栏空白栏删不了吗
老师,公司收到老板给关系户买的衣服增值税专用发票怎么做账
请问老师,我家是小规模企业,采购商品发票是13个点,我销售出去是按照1个点开发票对吧
老师,我是自产自销鸡蛋的专业合作社,我想问申报增值税时候,开票收入和无票收入分别填哪里?还是填一起?主表在第几行?附表还需要填哪?
老师你好,我注销公商,简易注销,但是下载不了全体投资人承诺书,这个怎么办
一般纳税人什么时候可以开3个点的普票
银行扣了一笔,网银注册账户服务费是什么老师