您好 (1)5月1日旅馆从开户银行取得期限为6个月的借款200000元,存入开户银行。 借 银行存款200000 贷 短期借款200000 (2)5月3日从仓库领用洗发精等洗涤用品650元。 借 主营业务成本650 贷 库存商品650 (3)5月8日旅馆预收游客订房的押金2000元现金。 借 库存现金2000 贷 其他应付款2000 (4)5月20日通过银行支付旅馆的广告费10000元。 借 销售费用10000 贷 银行存款10000 (5)5月30日经计算旅馆本月应缴纳的城建税1500元,教育费附加600元。 借 税金及附加-城建税1500 借 税金及附加-教育费附加600 贷 应交税费-城建税1500 贷 应交税费-教育费附加600

建明旅馆经过4月份一个月的经营,各个方面已步入正轨,进入5月份的旅游旺季,住宿等业务开始增加,规模也需要扩大。在2×17年5月份旅馆发生了如下的经济业务(部分): (1)5月1日旅馆从开户银行取得期限为6个月的借款200000元,存入开户银行。 (2)5月3日从仓库领用洗发精等洗涤用品650元。 (3)5月8日旅馆预收游客订房的押金2000元现金。 (4)5月20日通过银行支付旅馆的广告费10000元。 (5)5月30日经计算旅馆本月应缴纳的城建税1500元,教育费附加600元。 要求:根据建明旅馆5月份发生的经济业务,编制会计分录。
建明旅馆在2×17年4月1日正式开始营业,在营业的第一个月即4月份发生了如下的经济业务(部分):(1)4月2日客房从仓库领用被褥、床单等合计5000元。(2)4月9日用现金从隔壁小卖店购买旅馆用洗涤用品850元,已办理入库手续。(3)4月20日用现金支付本月旅馆的水电费1650元。(4)4月28日用现金3000元发放旅馆雇佣的服务员的工资。(5)4月30日收到旅馆前台交来的旅馆收入月报表、内部缴款单和现金18500元(假设不考虑相关税费)。要求:根据建明旅馆4月份发生的经济业务,编制会计分录。
综合题】建明旅馆在2×17年4月1日正式开始营业,在营业的第一个月即4月份发生了如下的经济业务(部分):(1)4月2日客房从仓库领用被褥、床单等合计5000元。(2)4月9日用现金从隔壁小卖店购买旅馆用洗涤用品850元,已办理入库手续。(3)4月20日用现金支付本月旅馆的水电费1650元。(4)4月28日用现金3000元发放旅馆雇佣的服务员的工资。(5)4月30日收到旅馆前台交来的旅馆收入月报表、内部缴款单和现金18500元(假设不考虑相关税费)。要求:根据建明旅馆4月份发生的经济业务,编制会计分录。
建明旅馆在2×17年4月1日正式开始营业,在营业的第一个月即4月份发生了如下的经济业务(部分):(3)4月20日用现金支付本月旅馆的水电费1650元。(4)4月28日用现金3000元发放旅馆雇佣的服务员的工资。(5)4月30日收到旅馆前台交来的旅馆收入月报表、内部缴款单和现金18500元(假设不考虑相关税费)。要求:根据建明旅馆4月份发生的经济业务,编制会计分录。
建明旅馆在2×17年4月1日正式开始营业,在营业的第一个月即4月份发生了如下的经济业务(部分):(1)4月2日客房从仓库领用被褥、床单等合计5000元。(2)4月9日用现金从隔壁小卖店购买旅馆用洗涤用品850元,已办理入库手续。(3)4月20日用现金支付本月旅馆的水电费1650元。(4)4月28日用现金3000元发放旅馆雇佣的服务员的工资。(5)4月30日收到旅馆前台交来的旅馆收入月报表、内部缴款单和现金18500元(假设不考虑相关税费)。要求:根据建明旅馆4月份发生的经济业务,编制会计分录。
老师,我想问一下,比如员工个人去加油,以个人办的充值加油卡,比如充了300元油,由于用的是加油卡,有优惠。所以当加了300元,但实际只付了200元,那100是优惠的100元。由于员工要报销,所以就让对方开了300元多的发票,员工写报销单时,是写的300元,发票对方开的也是300元,那财务入账咋入账,分录咋做
老师,到一家新公司发现了很多问题,1.公司看起来业务多,车间天天忙,我发现只做3款产品,一款很简单,但是也容易出质量问题,但是售价竟然才260,可是原材料成本就要240了,而且运费还得不少,因为是铝板,又重面积也不小,这还没算人工,制造费用,另一款也是售价和原材料运费人工加一起差不多,还有一款毛利大概30—40%,可是这三款数量没有说亏钱的就做的少,都是按客户需求。 2.公司之前财务很不专业,成本核算以及其他科目也是做的乱七八糟,很多错的。现在账上应付2000万,应收1000万,银行存款基本都比较少,还贷款300万,23.9月投资人有投1100万,可是这才2年多就已经成这样了,23.8月的时候账上还亏损很少的,我看固定资产1000万,研发费用也不少,老板的工资一年还至少60万,就这样的公司你觉得是不是很快就得倒闭了?还能待吗?
请教 ,内部经营账,每个月工资,还用过应付职工薪酬科目 吗,可以直接进费用,减少银行存款吗
老师好,职工孩子的学费,辅导班费开的发票,可以用作职工福利列支费用吗
比如去银行提了现金,在认缴到银行,这个算实收资本吗
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?