同学您好,是记入650的,借其他应收款,600贷银行存款或库存现金600,报销,借管理费用650贷其他应收款600库存现金50

预借差旅费600,报销650,用现金补,在会计分录上管理费用应该记50还是650
之前的会计做账的时候,预缴企业所得税分录是借:管理费用-其他,贷:银行存款。那现在补缴上一年企业所得税和滞纳金应该怎么做分录?
会计分录(1)车间主任罗某出差,预借差旅费4000元,公司财务支付了现金。(2)(接上题)罗某出差回来报销差旅费4500元,根据公司规定,予以全报,财务人员用现金补付罗某自行垫付的差旅费。
45.(6.0分)企业会计人员在结账前对账时,发现下列两笔错账:(1)6行政管理人员预借差旅费2000元,以库存现金支付。编制的会计分录为:借:管理费用2000贷:库存现金2000(2)计提行政管理部分用固定资产折1旧10000元,编制的会计分录为:借:管理费用1000贷:累计折旧1000要求:请先指出上述错账应采用何种更正方法,然后用该种方法更正错账
员工报销差旅费根据原始凭证(火车票略)填写会计分录:其中住宿费为专用发票金额800,税额48;餐费为普通发票金额339.2火车票来回共360。差旅费报销单现金付讫(费用合计1547.2;预借差旅费1400;补领金额147.2;核实后报销金额147.2)无法上传图片用文字描述了原始凭证内容,以上全部内容无遗漏。
资产两年累计超过五千万怎么操作账务
老师,有没有了解燃气公司的呢,
老师您好,我想问一下分公司和母公司两个的增值税是要分开核算吗?企业所得税是不是要合并核算?
老师,企业所得税纳税调增或者调减是每个季度申报企业所得税的时候就要弄吗?还是在年度汇算清缴的时候把没有发票的数据进行调增?
我司是一般纳税人,从事建筑行业,现有900万的款要收,请问是开3%的劳务票划算还是开9%的建筑安装服务划算?(劳务无资质,且进项票紧张)
老师现在做账都不是纸质的了。电子发票需要打印出来吗?还是存成电子版。还有我们采购的一些东西都是在群里面采购。只有聊天记录。这些东西可怎么做成原始凭证呢?发出的时候也是从工厂直接发到门店的。我们这些原始凭证该怎么保存?从微信截屏吗?还是怎么办?
你好老师,我有初级会计证干出纳5年多了,收付凭证都是我做,看见一个生产企业招聘会计,我兼职做过个体餐饮的会计,工资申报,报所得税,我能干会计吗
外贸贸易公司玻璃制品 家具 塑料制品 劳务服务这些经营范围没有只变更经营范围可以吗,出口这些东西还要做哪些备案吗
老师,我是一家建筑商贸公司,现在有一批存货我打算退货。如果红冲发票有风险吗?因为对方是个体户
请问老师,这个月的增值税税款交不上,下个月回来成本,有进项税额,能抵这个月的增值税吗
核算平衡时其他应收款还要记录吗?
您是什么意思,您其他应收款不做的话,那不是就不平吗?