咨询
Q

员工报销差旅费根据原始凭证(火车票略)填写会计分录:其中住宿费为专用发票金额800,税额48;餐费为普通发票金额339.2火车票来回共360。差旅费报销单现金付讫(费用合计1547.2;预借差旅费1400;补领金额147.2;核实后报销金额147.2)无法上传图片用文字描述了原始凭证内容,以上全部内容无遗漏。

2023-02-14 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-14 16:40

你好同学,稍等回复您

头像
齐红老师 解答 2023-02-15 16:31

借,管理费用800 应交税费-增值税进项48 贷,库存现金

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好   借  管理费用差旅费 进项   贷现金   147.2  其他应收款  1400   
2023-02-14
你好同学,稍等回复您
2023-02-14
填写差旅报销单摘要, 写报销5月11日差旅费 xx到石家庄交通费金额400, 住宿金额170 差旅补助60 然后原借款1500实际报销630退回1500-630
2023-12-04
同学你好 做分录吗
2023-12-04
您好,分录刚才给您发过去了,报销单的话,是给您模板还是说您的模板?
2023-12-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×