借:其他应收款-厂家 贷:应收账款-客户 借:银行存款 贷::其他应收款-厂家
我公司是啤酒经销商,从厂家购进啤酒时,除了支付货款,厂家还收取了啤酒瓶的押金(例如是10元),我公司收到客户退回的啤酒瓶,会返还给客户押金(例如是8元),请问这个怎么做分录?多的2元怎么做账?
我方是经销商,销售商品内有奖券,消费者拿奖券到客户处兑商品实物,客户会将奖券汇集退给经销商,以冲减其应收账款的方式,经销商将奖券返给厂家,以成本价冲减货款方式。1.请问经销商返给客户的记账分录:借:主营业务收入 贷:应收账款,经销商返给厂家的记账分录:借:应付账款 贷:库存商品 是否正确? 2.奖券销售价与成本价之间的损失如何做分录?3.客户退回的退货,因退货退回后只能报废,那么退货退回的损失将如何做分录?退回也是借:应收账款(红字)贷:主营收入(红字),退回的价差损失如何做分录?
请仔细看后再接单,我已付费问过一次没解决问题 我方是经销商,销售商品内有奖券,消费者拿奖券到客户处兑商品实物,客户会将奖券汇集退给经销商,以冲减其应收账款的方式,经销商我方将奖券返给厂家,以成本价冲减应付货款方式。1.请问经销商返给客户的金蝶糸统生成记账分录:借:主营业务收入 贷:应收账款,经销商返给厂家的记账分录:借:应付账款 贷:库存商品 是否正确? 2.奖券销售价与成本价之间的损失如何做分录?3.客户退回的退货,因退货退回后只能报废,那么退货退回的损失将如何做分录?退回也是借:应收账款(红字)贷:主营收入(红字),退回的价差损失如何做分录? 属内账。前面的记账分录都是金蝶糸统生成科目,有没有问题?差价损失怎么处理是重点。
我们销售啤酒给客户,箱子我们回收,到时候返还给厂家,回收箱子的金额直接从客户货款里扣除,请问这个怎么做凭证呢? 1.从客户那里回收箱子如何做账 2.箱子返还给厂家,厂家又给我们回款,如何做账
公司销售一批货物100元 客户转款的时候需要经过保理公司 然后保理公司需要从里面扣了20元服务费,再转回给我们,我们到账金额是80元,并且给我们开了服务费发票,但是这个费用还是要客户承担 客户需要向我们支付120元,客户要求120元都要给他们开票。 咨询问题 1.我们需要怎么开票给客户?(公司经营范围没有服务业务) 2.这20元的保理手续费怎么做账?
老师,我去年一共代开了多少发票,从哪里可以查到?帮忙把查询流程发给我一下
在吗老师,我朋友公司定性偷税,涉及税额731万,已经补交了税款,滞纳金,罚款,但是需要公示在信用中国上,公示期3年,这样会影响投标的,这样的行为能不能不公示,哪级领导能起作用
申请退款怎么申请?课程顾问太拉胯,一听要买课积极的不行,一说退款理都不理,老学员就这待遇???
收垫付公积金做成了付公积金且有分单位部分和个人部分,要怎么调整,账务已跨年形成往来款
昨天刚买的实操课,还没开通课程,怎么申请退款?课程顾问一听要买课积极的不行,一说要退款理都不理?就这样对待老学员?无语死
老师,你好,我们公司股东欠公司117.65万元,年利率3.1%,现在要算利息,按月怎么算呢
减资后股东的股权有变化,到没有实缴,工商年报时股权信息那一栏是否要填?
老师我想问一下我们挂靠乙方,乙方开票含税78万,不含税780000/1.09=715596.3303,增值税是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方让我们开成本票720000万,税负3.5%,叫开材料是专票13%的税率和劳务票普通发票,专票不含税加普通发票含税72万,那我们开票一共是72万十专票税额一共是76万不到,那这个差额是什么,我问乙方说和我们没有关系,是她们做账问题,那这个差额我们不是少2万给我们了吗,这2是不是包含他家代我们家交的附加税,印花税,他说有企业所得税说0.88%,还有管理费用1.5%,那包不包含增值税呀
非上市公司股权转让需要缴纳什么税?
工商年报截止日期是什么时候?