您好同学,工程物质它就是一个一级科目,你买了工程物资的话,直接借工程物资就可。

老师~这个工程物资和在建工程为什么可以互相抵消?工程物资用掉不是记到在建工程吗?
购入的在建工程的物资可以不领用直接进入在建工程吗?
老师啊,合同成本合同毛利是工程施工下设的科目吗,工程物资是资产类一级科目配合在建工程使用是吧,工程施工成本类科目,也可以在工程施工下设工程物资科目吗,在建工程是对内的,工程施工是对外承包使用的科目是吧。
老师,请问为在建工程购买的工程物资,可以直接在在建工程下面设明细科目-其他工程-工程物资,不计入工程物资,在转在建工程,可以这样操作不
用于在建工程的外购物料或设备科目什么情况用在建工程,什么情况用工程物资。遇到老师说升降机械的配件大几万的计入工程物资,但做2021年的答案说买去用于在建工程的固定资产计入在建工程。不明白外购设备怎么做分录。
我不想登录这笔影响了费用太高,汇算清缴高
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
好的,明白了
祝您生活愉快感谢五星