您好,都是资产科目,然后盘盈的话,属于材料多了,说明我们用的少了,所以要重建在建工程的意思
老师,建设期间工程物资的盘亏,报废毁损为什么计入成本借在建工程
固定资产里面① 什么时候用在建工程②什么时候应工程物资 ③需要安装的设备为什么是工程物资
1)企业购入为工程准备的物资, 借:工程物资——材料 500 贷:银行存款 500 领用的时候 借:在建工程 50 0 贷 :工程物资-材料 500 完成后 借 固定资产 贷 在建工程 老师,我始终想不明白为什么,那这个材料的成本 我怎么做呢?
老师,请问为在建工程购买的工程物资,可以直接在在建工程下面设明细科目-其他工程-工程物资,不计入工程物资,在转在建工程,可以这样操作不
请问老师,工程物资,和在建工程不都是资产类科目吗?为什么盘盈的时候贷在建工程?盘亏的时候借在建工程?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是???企业是满足 335的,可以更改吗
工程款1万块钱,对方用酒抵账,没有发票,怎么做会计分录,抵来的酒我们用于了业务招待,怎么做财务处理。
老师请问我们是农产品公司,很多品种,进项票不全,例如西兰花没进项,其实销售有,这个可以开出去吗
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,我司生产企业,其中也有贸易,直采直销。想问下企业的内控流程问题。像这种贸易的,直接从A公司采购卖给B公司,货物也不需要到我司的情况下,我司的流程是库管做入库单,再做出库单。办公室的销售再做个销售单。请问出库单和销售单有必要都做吗?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄