您好 4月份把这些费用支出通过法人报销方式从对公账户转入法人账户,可以的 3月份的取得的发票在4月份做入外账进入成本 也可以

备用金问题: 问题3:公司日常业务支出走基本户不方便,从公司基本账户转到法人个人账户作为备用金,然后累计发票报销,是否可行?如何进行账务处理? 例如:4月1日从基本户转给法人备用金10万元,4月份合计返回发票3万元,剩余7万元继续备用挂账。 借:其他应收款-a 10 贷:银行存款 10 借:管理费用 3 贷:其他应收款-a 3 可行吗?不违规吧
老师你好!前期种植梭梭工程都是法人自己垫付或贷款支付前期费用,当时没有会计一直没有做账,今年4月开始做账,11月份做账中出现是19年工程用柴油的成本费用票,请问老师这些票据现在可以入账吗??当时都是实实在在发生的成本!
我是出纳,8月份入职的,之前都是法人自己做日记账,6月份对公账户转出一笔10万到法人账上做为支付房租费用,银行日记账应该做支出10万,现金日记账做收入10万,当时银行账做了支出10万,现金账没有做收入 原来是没有做出余额的,所以做错了也不知道,我这个月才发现,现在不知道怎么做
因才接手一个单位公司,3月份都是法人的个人卡垫付了公司费用的一些支出。4月份把这些费用支出通过法人报销方式从对公账户转入法人账户,可以吗?3月份的取得的发票在4月份做入外账进入成本可以吗?
老师好!公司在2021年7月份从公户转钱进入法人个人账户,再由法人个人账户去(注:法人个人账户支付拆迁户过渡费、工程款、工资、费用支出等,其中法人授权我去银行去办理支付事项)请问一下这些由法人个人账户支付的款项,是不是每一笔都要法人亲自签名? 除了这些还要完善什么手续?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?