支付时。借管理费用。办公费贷银行存款。抵扣时。技术维护费可以全额抵扣。280元, 借应交税费贷管理费用280。

老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
我直接做借:管理费用—办公费 260,借:应交税费—应交增值税—已交税金 280 贷:银行存款 540 ,这样可以吗?
你好 不行, 是分二步做分录 的
这样一步有什么风险?
账务处理不正确就是这风险,要按准则 做账才对
借:管理费用—办公费 540 贷:银行存款 540,借:应交税费—应交增值税—已交税金 280 贷:管理费用 280,这样吗?
你好 对,这个处理是正确的
280元减免税额我直接挂应交税费—已交税金可以吧?不放应交税费—减免税金里。
你好 应交税费,应交增值税,减免税额
为什么有些人做的借:应交税费—减免税额280,贷:营业外收入 280?哪个合理?
2016年年末出台一个文件是冲管理费用。
哦,好的,谢谢老师!
不客气,祝您工作学习愉快。
我去年把减免税额挂在应交税费—增值税—已经税金,要重新调整吗?
不调整也行,没有什么实质的 影响
那这个减免税额280申报表要填吗?
你好 填写附表四 减免表和主表 直接填写不用认证的