支付时。借管理费用。办公费贷银行存款。抵扣时。技术维护费可以全额抵扣。280元, 借应交税费贷管理费用280。
老师您好,我想请问下首年的税控系统金税盘费用160和税控系统技术技术维护费280入账的会计分录是怎么做的
老师,支付的航天云托管服务680和航天税控系统技术维护费280,这两个有什么优惠政策呀?
老师您好!航天280元技术服务费怎么做会计分录?
老师航天税控技术维护费280和托管服务费(单用户版)260,怎么做会计分录?
老师,航天税控盘服务费怎么写会计分录,计入管理费用还是财务费用
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
老师您好,个体户如果开通个税了,是不是不要报法人的
老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗
我直接做借:管理费用—办公费 260,借:应交税费—应交增值税—已交税金 280 贷:银行存款 540 ,这样可以吗?
你好 不行, 是分二步做分录 的
这样一步有什么风险?
账务处理不正确就是这风险,要按准则 做账才对
借:管理费用—办公费 540 贷:银行存款 540,借:应交税费—应交增值税—已交税金 280 贷:管理费用 280,这样吗?
你好 对,这个处理是正确的
280元减免税额我直接挂应交税费—已交税金可以吧?不放应交税费—减免税金里。
你好 应交税费,应交增值税,减免税额
为什么有些人做的借:应交税费—减免税额280,贷:营业外收入 280?哪个合理?
2016年年末出台一个文件是冲管理费用。
哦,好的,谢谢老师!
不客气,祝您工作学习愉快。
我去年把减免税额挂在应交税费—增值税—已经税金,要重新调整吗?
不调整也行,没有什么实质的 影响
那这个减免税额280申报表要填吗?
你好 填写附表四 减免表和主表 直接填写不用认证的