你好,这个不是金税盘盘全额抵扣的吧

老师您好:技术服务费抵扣税费后的会计分录怎么做?我未抵扣前做的会计分录是:借管理费用 贷银行这款
老师 航天税控服务费 当时做的 借:管理费用 贷:银行存款 280的税没有抵扣 这个分录对吗
老师 航天税控服务费 当时做的 借:管理费用 贷:银行存款 280的税没有抵扣 这个分录对吗
老师 航天服务费 做了借 管理费用/办公费 贷 银行存款 这月抵扣怎么做分录
税控服务费会计分录: 支付时 借:管理费用 贷:银行存款 抵扣时 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 抵扣后借方的减免税款余额怎么处理?
我是12号入职的,公司说1到12号的社保的公司部分是个人承担的,公司第一个月用现金发工资,这样的话公司是不是就没有风险了?如果第一个月没有缴纳社保公司会有风险吗?因为是发的现金,我是公司的会计,不知道该跟领导怎么沟通来规避风险
现金支票能转到我个人卡上然后转给老板有风险吗
假如夫妻共同经营个体户,妻子是法人,无买社保,发工资5000,一年营业额30W。丈夫是师傅发工资9000,丈夫有买社保,偶然间会微信收加工费,有4个小孩,2个70岁以上的老人,这样的情况附加扣除怎样选更能省税
你好,发改拨付的项目前期费用。企业。怎么记
老师,定期定额征收的税,增值税和经营所得的个税都是自动申报吗
老师,企业这边成本都是含税,但是销售大部分不含税(现金收入) 现在老板想法把现金存回公司支付成本。除公司向个人借支外还有其他方案嘛?
老师我公司是一般纳税人,2月份税款没交,3月份进项票多,正好能覆盖2月份税款票多。这种情况我还用缴纳税款吗?
什么样的情况可以做研发费用?需要怎么处理,有什么税收优惠?
租的经营场地,出租方交土地使用税,我方在电子税务局上怎么证明这是我们现在在使用的场地呢
老师,个人独资企业用不用报个人所得税,没有员工,也没营业
如果不是的话,借应交税费,应交增值税进项, 借管理费用负数
你的回答我没理解什么意思,服务费还能进项抵扣,申报是可以抵扣增值税,可以少交税的
希望能是专业的老师来回,谢谢
你好,技术服务,对方给你开专票,可以抵扣你的销项税额 销项减去进项按这个来抵扣,只要你买来是办公用的都可以
你购入的时候没有抵扣,应该是借管理费用、 应交税费、待认证 贷银行存款价税分开来做 认证了之后,借应交税费应交增值税进项, 贷应交税费待认证
这个才是正确的
你好,这不是金税盘的吗 只有金税盘的才可以价税合计全部抵扣 金税盘第一次购买和他每年的服务费都可以一次抵扣,所得税按照发票的价税合计抵扣
这个不是金税盘盘全额抵扣的吧已读 2022-05-10 08:43 你也没有回复是金税盘