你好 可以的,这个说明你们有很大一部分成本是没有发票的

请问这个个人所得税全年税款是法人已经申报缴纳的生产经营所得税的税款吗?属于个人所得税汇算清缴B表的调增项?
请问老师,填“个人所得税生产经营所得纳税申报表(B表)”我收入总额:20W;费用成本:46W;(其中:纳税调整增加额:36W,包括投资者工资薪金支出36W),填完后纳税调整后所得是17W,我怎么填合伙人的分配比例 呢
请问老师填《个人所得税生产经营所得纳税申报表(B表)》时候,我的纳税调整增加额可以比我的成本费用大吗
老师,个体户在申报经营所得税的时候,报表里有营业外支出,那请问可以合计填写在成本费用栏的吗?
个人所得税生产经营所得 B表中,纳税调整增加额是什么意思, (一)超过规定标准的扣除项目金额 (二)不允许扣除的项目金额 用填吗,
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
”纳税调整增加额“是可以比我的“成本费用”高是吗
是的,比成本高是可以的,这个是没有逻辑关系的