您好,您的意思是加计抵减?

老师2022年1月份工资在1月底发放了,然后再2022年2月份申报1月份个人所得税,那么在3月份做2月份账时,2月份计提的工作3月中旬发放,这个2月份的个人所得税就0申报是吗,每个企业都得有一个月的工资是0申报吧对不
22年3月做账的时候可以这样做吗?这个表做的对吗,3月申报的2月的增值税,3月交2月的税,返到了2月对吗,这个表没错吧,
2月17号公司收到了个税返还的收入,可是3月报增值税的时候漏申报了这个,可以在4月报增值税的时候补上吗
个税申报的时候之前会计是2月申报12月个税,没有交接,我这边2月申报的是1月工资,那现在能不能3月申报12的工资呢,这样1月就不更正了,2月申报的是1月工资,3月申报12月的
1-3月帐做错了,收入确认的金额不对。导致1-3月的增值税报的不对。不想调整1-3月增值税表啦,4月报增值税的时候,可以在4月把收入找平吗
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
是啊,这样做对吗,3月做账的时候附明细在下边
您好,不正确,1月进项税对应的加计抵减,在2月做账
2月申报的1月的,1月返还的是12月的进项税的10%好吗?
您好,加计抵减不是返还,进项税认证当月即可加计抵减
交税的时候才递减,不是当月,3月申报的2月的
您好,是的,您的理解非常正确。是需要纳税的时候体现加计抵减