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老师,我公司购买固定资产,自己公司付一部分,其他的委托第三方直接付给供应商,第三方付的这部分款算是我公司的借款,怎么做会计分录

2022-04-01 17:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-01 17:45

借固定资产 贷、银行存款、 其他应付款。

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借固定资产 贷、银行存款、 其他应付款。
2022-04-01
同学你好 这个发票开了吗
2022-09-26
你好,可以的,出一个委托书,委托书上需要三方盖章签字。
2023-09-15
首先明确初始业务关系: 某公司代你公司付款给第三方公司 100 万时,记账为借“其他应付款—某公司 100 万”,贷“其他应付款—第三方公司 100 万”是合理的,反映了这笔代付款的债务关系。 考虑之前欠某公司 10 万的情况: 之前欠某公司 10 万应该是在其他业务中形成的另一笔债务关系,理论上与这次的代付款业务应该分别核算。 但是如果想在这次的账务处理中一并考虑,可以进行以下调整: 先冲销原来错误的分录: 借:其他应付款—第三方公司 100 万 贷:其他应付款—某公司 100 万 然后重新进行正确的账务处理: 对于代付款 100 万: 借:其他应付款—第三方公司 100 万 贷:其他应付款—某公司 100 万 对于之前欠款 10 万,因为是你公司欠某公司的款项,无需在这次代付款的分录中直接冲减: 可以单独记录或者在适当的时候进行还款处理,比如还款时: 借:其他应付款—某公司 10 万 贷:银行存款(或现金等) 10 万 这样就可以既清晰反映代付款的 100 万债务关系,又不会混淆之前欠款 10 万的业务,同时保证账务处理的准确性和合理性。
2024-08-08
同学,你好
这个电票,是你开出去,支付货款的吗?
2026-04-14
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