你好,有取得利息收入,或者发生以前年度损益调整事项吗

老师,你好。我的全年利润表净利润的金额和本年利润的金额有差异是怎么回事呢?前11个月的利润表和前11个月资产负债表的未分配利润金额都相等的。
资产负债表上未分配利润的期末—未分配利润期初,不等于利润表本年累计的净利润是怎么回事
本年利润表净利润和本年未分配利润差1.39元是怎么回事
报表里面的未分配利润期末余额不等于资产负债表未分配利润年初+利润表的净利润本年累计金额,这个怎么回事啊
请问年初未分配利润+本年净利润得出来的余额和年末未分配利润有几百块差额是咋回事?其他会涉及的科目没变动
老师,请问公司做了股权转让,实际新增股东只是注资进来,原股东没收到新股东一份钱。但是公司营业执照上的注册资金又没变更。这种情况原股东要交股权转让所得吗
老师您好,小规模纳税人开专票的话是几个点的征收率?
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 2021-2023我司是高新企业,现在2026年3月被税局调查要补交税,就说我们研发材料收入问题,既没有卖样品和废料和研发成果,事实是有卖废料了只是没有票。税局说买400多万材料上哪去了,现在是更正收入为准吗?请问像这种问题,一般是怎么处理?
朴老师,我们的商品到了但是没有开发票,这样是不是我再库存商品里面要建一个库存商品-暂估商品, 借:库存商品-暂估商品 贷:应付账款-暂估商品款 转成本:借:主营业务成本-暂估 贷:库存商品-暂估商品 收到发票然后就是直接: 转回借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本-暂估 贷:库存商品 红冲 借:库存商品-暂估商品(红字) 贷:应付账款-暂估商品款(红字) 转成本:借:主营业务成本-暂估(红字) 贷:库存商品-暂估商品(红字)
老师,所有者权益小于实收资本,是不是可以0元转让?
老师您好!昨天刚报完增值税,然后今天统计就说要改数据(原本客户说不开票的,私户收款,但今天客户又叫开票,对公转款来1.7万)请问,像这样是下月要改申报表还是算到3月份的收入,但是发票上又备注了2月份业务,哪种方案比较适合
老师,我们有京东平台实现销售订单,然后平时的做账方式是钱到了对公,就价税分离,报税,现在的问题是我们给京东平台开了一个发票,一共不超过30块,这个发票老板说是后面不会有人给钱进来,意思是我们平时提现的那个钱其实是扣掉这个手续费的,那我现在怎么处理比较好哈
请问一下业务招待费,没有收入的情况下。是需要全额纳税调增的是嘛
老师你好,电梯销售及安装从高计征,才看到的正常,前几天签的合同还是按照兼营签的,安装是简易征收,甲方已打款,现在应该怎么处理这个问题
增值税及附加税费申报表(一般纳税人) 税款计算 进项税额部分是填写所有进项发票的汇总税额吗?
调了一个利息收入1.39,分录做错了吗?
你好,错了,应当是财务费用的贷方正数,或者借方负数才是
我是想调账,多记了1.39的利息
你好,那你可以计入财务费用借方,这样看是否正常了
借方是正的还是负的
一调银行就不对了
你好,财务费用是借方正数,银行存款是贷方正数
不行这样银行存款就少了2.78
你好,那说明就不是你描述的这种情况,刚好搞反了
只有这里调了1.39和利润表能对上,其他地方也没动过
老师这个不调可以吗?找不出来原因了
你好,需要调整才是。 说明是你这个调整分录有问题
那怎么调啊?
你好,把你这个调整分录删除,数据关系能对上吗
删除银行对不上,当初我主要为了调银行,多记了1.39的利息收入,不知道怎么就错了,利润就对不上了
你好,多记了1.39的利息收入,现在冲销多计就是了 借:银行存款 —1.39 , 贷:财务费用—利息收入(或借方负数)—1.39 根据你的描述,就是这样调整啊
我的软件平时就是收利息 ,银行存款是贷方负的,财务费用是借方负的,软件设置的
你好,收利息 ,银行存款是贷方负的,财务费用是借方负的,这样没有什么错误啊
所以我这错误出现在哪里
你好,收利息 ,银行存款是贷方负的,财务费用是借方负的,这样没有什么错误啊 你需要去检查是不是软件出故障了