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朴老师,我们的商品到了但是没有开发票,这样是不是我再库存商品里面要建一个库存商品-暂估商品, 借:库存商品-暂估商品 贷:应付账款-暂估商品款 转成本:借:主营业务成本-暂估 贷:库存商品-暂估商品 收到发票然后就是直接: 转回借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本-暂估 贷:库存商品 红冲 借:库存商品-暂估商品(红字) 贷:应付账款-暂估商品款(红字) 转成本:借:主营业务成本-暂估(红字) 贷:库存商品-暂估商品(红字)

2026-03-17 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-17 16:55

不是的 分录是 借库存商品 贷应付账款暂估

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快账用户2958 追问 2026-03-17 16:56

意思是商品是真实的账,收到发票冲应付暂估

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快账用户2958 追问 2026-03-17 16:59

借:库存商品 贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本 贷:库存商品 收到发票: 借:应付账款-暂估 库存商品(补差金额) 贷:应付账款

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快账用户2958 追问 2026-03-17 17:00

这样子做账么

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齐红老师 解答 2026-03-17 17:01

收到发票的分录不对 收到发票要看发票金额是和暂估的一致还是不一致

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不是的 分录是 借库存商品 贷应付账款暂估
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您好,这个是需要做暂估的,需要的
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可以的,可以这么做的
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您好是可以这样做的,相当于冲销了这个又
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