同学你好 之前做预收了吗

我们主营业务是卖产品,另外还帮一些客户做淘宝推广,收客户钱,我们是收到客户的钱才在其他业务收入,现在有些推广费收不回来钱了,那我们还要做账务处理吗?
老师我想咨询一下。我们公司将产品寄售在客户那边,不收货款,让客户去卖,卖了后给钱打到我们公司账户。然后我们公司给客户支付佣金。这个佣金我们要不要代扣个人所得税,还要缴纳其他税吗?怎么进行账务处理
老师你好。我们是放箱公司。预收客户钱然后拿着客户钱帮客户去码头放箱子。我想问一下这部分预收的钱款再我们给客户做业务之前怎么处理。做业务之后又怎么处理。还有开票问题就是有的是码头直接开票给客户了。有的是开给我们我们再开给客户。这些都是零税率发票。关系如下图。这部分账务我们怎么处理
公司售后赔偿,账务做营业外支出,现在收到客户的维修费专票,可以抵扣吗,业务主要是我们卖东西给客户,客户给消费者,使用中有问题,客户帮忙维修,我们付钱给客户
食品贸易公司内账,不用考虑税费问题 1.我们先送商品给客户做陈列费,然后再找厂家要,给客户的陈列费是做销售出库的,系统自动的算到主营业务收入和主营业务成本里面了,但给客户的这部分陈列费客户是不给钱的,我们只能做收款到虚拟账户,现在虚拟账户的钱该怎么平掉 2.厂家给我们补贴的陈列费是以给商品的方式给的,对于厂家给的陈列费,我们已经做了其他业务收入
2025年没有上传专项附加扣除的资料,2026年申请个人所得税的退税,到2026再上传专项附加扣除的资料也是来得及的对吧
你好老师,公司名下有个船舶,刚交完船舶税 ,如果公司要注销了,这个船舶怎么办
老师,经营所得税怎么申报,个体的
老师,有个员工跟公司签的是公司代扣代缴他的社保公积金,但实际上这笔款由他支付,那请问这个怎么进行分录?假如单位给他交的社保公积金是1600元
老师好,请问其他应付款里有200万的押金,是不是就应该对应的有200万的银行存款?如果没有这么多存款,有没有什么风险?
老师,请问,车辆购置税直接加入购车款,计入固定资产,折旧是对的吧
Pinder有限公司正在考虑以2970万美元购买最近开发的一种治疗湿疹的药物的专利权。该专利的有效期只剩下2年,之后Pinder有限公司将无法与非专利药品制造商竞争。为了生产这种药物,Pinder有限公司每年需要花费970万美元来使用其他公司拥有的生产设施,而每颗药丸的生产成本为0.21美元。由于Pinder有限公司将借用其他公司的现有生产设施,它可以选择是否每年生产该药物。Pinder有限公司能够在每年年初衡量对该药物的需求。如果需求量大,Pinder有限公司就能在这一年里卖出1000万颗药丸;如果需求量小,Pinder有限公司就能在这一年里卖出50万颗药丸。题目在图片
老师好,请问可以用工会经费冲员工过节实物福利吗?
如果土地有抵押贷款的话,土地证有抵押盖章之类的吗?
老师,我司买了一栋楼,办理产权证过户时缴纳了契税跟印花税,请问印花税需要计入房产原值吗?
没有,之前什么都没有做
那 这个要做收入收不回来的计入营业外支出
之前没有做,现在突然入个营业外支出不是无缘无故减少了利润吗?这个好像不合理呀
营业外支出是调增缴纳所得税的
内账不是外账,跟缴纳所得税无关呢
内账按照实际业务来做哦
什么意思?什么实际业务,我们是收到款才做其他业务收入,现在你说做营业外收入,不是无关减少利润吗
同学你好 推广费收不回来的计入应收账款做收入就可以 然后收不回来的超出三年的转到营业外支出 是这样做的
哎,老师你都不明白我的意思呢,这都不是我们的主营业务做什么应收账款,我们之前啥都没有做,现在营业外支出突然无缘无故增多了,利润少了,老板肯定不愿意啊
同学你好 你这个是有收入没做上然后和你们的费用冲抵了 但是收入你该做还是要做 虽然没收到钱但是也是收入呀 内账的话你可以计入费用科目 收不到钱不做收入也可以 但是你付出去的要做账的