你好 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:利润分配—未分配利润
你好!执行小企业会计准则,汇算清缴2021年企业所得税,退税会计分录怎么写
小企业会计准则,4月收到汇算清缴2021年的企业所得税退税,怎么入?
你好,21年汇算清缴所得税退税8831元,我是小企业会计准则,请问退税的分录怎么做
老师好,执行小企业会计准则,补缴上年的房产税、企业所得税,会计分录怎么写?
小企业会计准则没有以前年度损益调整,企业所得税汇算清缴退税怎么写分录
老板怎样发工资最省税
中国公民赵某系某省某公司部门经理,2020年1月份工资10000元、奖金 500元、公务交通补贴 300元、通信补贴 500元。该省规定公务交通补贴的扣除标准为每月 100元,通信补贴的扣除标准为每月200元。赵某当月需要预缴个人所得税为( 2元。(暂不考虑专项扣除和专项附加
9日向启辉工厂购入a材料4000千克每千克60元,货款240000,增值税率为13%,税额31200元。材料已验收,入库货款未付,会计分录
公司考虑购买一台新的设备,扩大生产经营能 力。新设备的购置成本为80万元,估计可使用8 年,期满有残值2万元,用平均年限法计提折旧。 配合新设备的使用,需垫支营运资本6万元。新 设备投入使用后,每年营业收入为30万元,每年 付现成本为10万元。假设该公司的资本成本率 为10%,所得税率为20%。要求:(1)计算项目各 时点的现金流量;(2)计算静态投资回收期;(3)计 算净现值;(4)决策该方案是否可行,请说明理由
消耗性生物资产属于存货还是固定资产
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。
老师工商年检是啥时候
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,老师我可以按照订单完成度来核算成本,把这个订单的料工费分摊上去可以吗?
建筑劳务公司买的特殊工种保险该计入什么科目
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,这种情况用什么方法核算成本更好呢?
老师考证时的实物学的是企业会计准则的账务处理,现在工作了执行小企业会计准则有点分不清求推荐一本书解惑
你好,小企业会计准则,没有 以前年度损益调整科目,就用 利润分配—未分配利润 科目代替就是了
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
老师还是执行小企业会计准则的一般纳税人增值税账务处理的分录怎么写
你好,具体是关于增值税的什么业务呢
第一:有留抵税,不用缴增值税的会计分录第二需要交增值税的会计分录
你好 有留抵税,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 需要交增值税,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
老师我彻底晕了。举个例子。现在做3月份的账。销项税1000,进项税500,以前月份留抵税1000。4月份报3月份的税时不交增值税分录怎么写?还有假如还是刚才的例子销项税1000进项税500.交500的税分录怎么写
你好 3月份的时候 借:应交税费—应交增值税(销项税额)500, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)500 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1000 销项税1000进项税500.交500 借:应交税费—应交增值税(销项税额)1000, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)500, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)500 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)500, 贷:应交税费—未交增值税500 缴纳的时候 借:应交税费—未交增值税500 贷:银行存款 500
老师,那个进项和销项交不交税都得冲是这个意思不
你好,是的,是这样的
老师交税,不交税,进项销项都没冲。交税直接做借:应交税费_应交增值税贷:银行存款这种情况该怎么调账呀
你好,按我上面的回复,按月做结转分录。 然后把你做的缴纳分录红冲,做正确的缴纳分录
好的,非常感谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。