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根据甲公司2019年12月期初余额表,列出需要核算的各T形账户,识别余额方向登记期初余额;(2)根据会计分录,登记各T形账户增加、减少金额;(3)计算各T形账户期末余额,将T形账户拍照上传;(4)编制试算平衡表,计算出各合计金额并检验是否平衡相等?
甲企业本月初有关总分类账余额如下:库存现金800银行存款199500原材料14700固定资产140000生产成本25000短期借款10000应付账款50000实收资本320000甲企业本月发生如下经济业务:(1)收到投资者投入的货币资金200000元,已存入银行。(2)用银行存款40000元购入不需安装的设备一台。(3)购入材料一批,买价和运费共计15000元,货款尚未支付。(4)从银行提取现金2000元。(5)借入短期借款20000元,已存入银行。(6)用银行存款35000偿还应付账款。(7)生产产品领用材料一批,价值12000元。(8)用银行存款30000元归还短期借款。要求:(1)根据所给经济业务编制会计分录。(2)根据所编制的会计分录,登记总分类账,并结出发生额及余额。(T形账户(3)编制总分类账发生额及余额试算平衡表。
判断1、如果试算平衡时借贷平衡,意味着记账一定正确。2、在编制资产负债表时,应收账款的期末余额是由应收账款的总账账户借方期末余额加上预收账款借方期末余额得到的。3、原始凭证中发票属于一次凭证。4、永续盘存制度是以存货量盘存结存数量。5、在编制资产负债表时,预付账款的期末余额是由预付账款的明细账户借方期末余额加上应付账款借方期末余额得到的。6、所有的法律主体一定是会计主体,但会计主体不一定都是法律主体。7、预付账款由于款项已经付出,因此属于企业的负债类账户。8、借贷记账法的记账规则是“有借必有贷,借贷必相等”。9、收入类账户借方登记减少额,贷方登记增加额,期末余额一般在贷方。10、借贷记账法的“借”表示减少,“贷”表示增加。11、“在建工程”账户反映的是企业正在建造但是还未达到可使用状态的固定资产。12、企业出租原材料的收入应记入“主营业务收入”账户。13、在借贷记账法下,并不是所有的账户期末都有余额的。14、销售费用属于期间费用,应计入当期损益。15、根据权责发生制,必须是当期发生且当期收到现金的收入,才能作为当期的收入。
2008年8月1日,某旅行社“应付账款”账户的期初余额为30000元,8月发生如下借款、还款业务:(1)1日,购入经营用A产品,货款42800元暂欠。(2)8日,归还前欠供应单位部分货款22000元(3)14日,前购入的A产品因规格不符,退回其中的20000元。(4)20日,归还A产品的欠款22800元。(5)26日,购入经营用大巴车,价款465000元,其中300000元用银行存款支付,剩余部分暂欠。要求:开设“应付账款”T形账户,以右方记录增加额,左方记录减少额,将上述经济业务登入该账户中,并计算该旅行社8月31日“应付账款”账户的期末余额。目的:(1)掌握账户的基本结构(2)学会计算期末余额
投资者投入设备一台,价值60000元。2)5日,从银行取得短期借款100000元,存入银行3)13日,购入材料60000元,材料已验收入库,村款未付。4)14日,用银行存款20000元,归还银行短期借款。5)17日,开出转账支票一张,偿还上月所欠购货款48000元。6)18日,开出现金支票,从银行提取现金1000元备用。7)22日,向银行取得短期借款4.500元,已存入银行。根据上述资料进行如下操作:1D开设有关的“ T "字账户,并登记期初余额。2)编制会计分永。3)根据会计分录登记账户并结算每个账户的本期发生额和期末余额。4)编制期末发生额试算平衡表和期末余额试算平衡表。
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?