你好 ;这个计入固定资产的话 ;这个按 5年来折旧 可以计入与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年;

杭州华丰有限责任公司固定资产折旧采用平均年限法。固定资产的残值率为10%(税务部门已同意按比例计提)。房屋建筑物的使用年限为20年,机器设备的使用年限为10年,运输工具及电子设备的使用年限为5年。2019年审计人员赵雯对该公司固定资产进行审计时发现:(1)2018年2月6日助理建在查该公司固定资产账时发现,该公司2017年6月从上海购进行政管理用机器设备一套,买价40万元,共计发生运费5000元和设备安装费10000元,后两笔费用都计人管理费用,固定资产于当月投入生产。(2)期末审计人员在对该公司的固定资产进行盘点时,发现盘盈管理用机器设备一台,同类设备的市场价格为85000元,预计使用年限为10年,已使用3年。(3)该公司2018年自行建造办公附属楼一座,实际发生建造成本2000000元,该楼于2018年6月竣工并投人使用,但因尚未与施工单位办理竣工决算,因此2018年12月31日仍挂账“在建工程”。
停车场购买的石墩子122个价值11万先入在建工程现转为固定资产,属于什么分类折旧年限多少?
宏华公司为增值税一般纳税人,现购入B材料100KG,8月10日收到增值税专用发票两张,其中采购发票注明价款6000元,增值税额780元;运输发票注明运输费200元,增值税18元。8月20日,该材料验收入库,计划单价为58元/KG,货款尚未支付。2.宏华公司为增值税一般纳税人,现委托外单位加工物资一批,9月1日,转账支付运杂费1000元,增值税90元。3.(续2)10月5日,收到受托方转来的代扣代缴消费税完税凭证,转账支付消费税570元。该物资收回后用于直接出售。4.企业财产清查时发现原材料A材料盘盈200千克,实际单位成本为60元/KG。经查属于材料收发计量错误。s.宏华公司外购工程物资价款100万,增值税13万,用银行存款支付。全部领用外购的工程物资100万用于固定资产建造。工程完I之后达到预定可使用状态。6.某企业采用双倍余额递减法计算固定资产折旧。2016年12月购入-项固定资产,原价为200000元,预计使用年限为5年,预计净残值为4000元,不考虑其他因素,2017年该项固定资产应计提的折旧额为多少?基本生产车间使用该固定资产,请写出计提折旧的
计算折旧额并写出会计分录:1、大容公司车间购入设备一台,原值420000元,预计使用年限为10年,预计净残值为24000,计算月折旧额(按年限平均法计提折旧)。2、企业的行政办公楼价值为21000000元,预计使用年限为20年,预计净残值率为3%,计算月折旧额(按年限平均法计提折旧)。3、某企业车间购入机床一台,原值600000元,预计工作量为100000小时,净残值率5%,该机床本月工作640小时,计算本月折旧额。(按工作量法计提折旧)4、某企业销售部门购入一辆运输用货车,原值为880000元,预计总行驶里程为800000公里,预计报废时的净残值率为5%,本月行驶了18000公里,该辆汽车的本月折旧额是多少?(按工作量法计提折旧)5、企业建造的厂房已达到预计可使用状态,其中沙子水泥总价值425000元、钢筋381000元、混凝土1260000元,人工费773000元,其它可归属于厂房建设的支出86300元。将该厂房转入固定资产。
计算折旧额并写出会计分录:1、大容公司车间购入设备一台,原值420000元,预计使用年限为10年,预计净残值为24000,计算月折旧额(按年限平均法计提折旧)。2、企业的行政办公楼价值为21000000元,预计使用年限为20年,预计净残值率为3%,计算月折旧额(按年限平均法计提折旧)。3、某企业车间购入机床一台,原值600000元,预计工作量为100000小时,净残值率5%,该机床本月工作640小时,计算本月折旧额。(按工作量法计提折旧)4、某企业销售部门购入一辆运输用货车,原值为880000元,预计总行驶里程为800000公里,预计报废时的净残值率为5%,本月行驶了18000公里,该辆汽车的本月折旧额是多少?(按工作量法计提折旧)5、企业建造的厂房已达到预计可使用状态,其中沙子水泥总价值425000元、钢筋381000元、混凝土1260000元,人工费773000元,其它可归属于厂房建设的支出86300元。将该厂房转入固定资产。
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
账上有家具用具,归为此类,折旧设5年可以吗?
你好; 是的。按照这个来 折旧5年
122个11万,如何入固定资产卡片呢?
你好; 到时一起计入 ; 你单个价值也不大
现在,如果以后盘点少了几个,固定资产怎么减少呢?
你们单个价值才900来块 ; 你们单位规定必须要做固定资产去吗
没有国企,从在建工程转入低质易耗品可以吗?
你好 ; 建议你调整下; 看是否考虑计入长期待摊费用 ;去做下分摊计入成本费用去 ;因为 考虑你多 ;万一有几个报废就不好处理