借银行存款339000 贷主营业务收入270000 ,预计负债30000 应交税费应交增值税销项税39000
2x17年9月15日,甲公司向乙公司销售商品2000件,单位售价300元,单位生产成本200元。甲公司公司发出商品并开出增值税专用发票,专用发票上列明的增值税销项税额为78000元,货款已如数收存银行,该批商品的控制权同时转移给了D公司。根据合同约定,甲公司给乙公司提供了6个月的试销期,在2×18年3月15日之前,乙公司有权将未售出的商品退回,甲公司根据实际退货数量,给乙公司开具红字的增值税专用发票并退还相应的货款。根据以往的经验,甲公司在发出商品时估计该批商品的退货率为10%(即退回200件商品)。
快账 会计问答 问答详情 2x17年9月15日,甲公司向乙公司销售商品2000件,单位售价300元,单位生产成本200元。甲公司公司发出商品并开出增值税专用发票,专用发票上列明的增值税销项税额为78000元,货款已如数收存银行,该批商品的控制权同时转移给了D公司。根据合同约定,甲公司给乙公司提供了6个月的试销期,在2×18年3月15日之前,乙公司有权将未售出的商品退回,甲公司根据实际退货数量,给乙公司开具红字的增值税专用发票并退还相应的货款。根据以往的经验,甲公司在发出商品时估计该批商品的退货率为10%(即退回200件商品)。
(8)向红光厂销售甲产品500件、单位销售价格为600元,单位成本为400元开出的增值税专用发票上注明的销售价格为300000元,增值税税额为39000元、产品已发出,发出时控制权已转移给红光厂,收到货款并存人银行存款账户、根据合同约定、客户在90天内有权退货。公司根据以往经验,估计该批产品的退货率为10%。
(7)销售给大华公司丁产品100件、件不含税售价为1000元,每件成本700元、另收取运输费5000元,收到转账支票一张。(8)向红光厂销售甲产品500件、单位销售价格为600元,单位成本为400元开出的增值税专用发票上注明的销售价格为300000元,增值税税额为39000元、产品已发出,发出时控制权已转移给红光厂,收到货款并存人银行存款账户、根据合同约定、客户在90天内有权退货。公司根据以往经验,估计该批产品的退货率为10%。(9)收到红光厂退回甲产品50件,已取得税务机关开具的红字增值税专用发票。(10)销售甲产品给红光厂,全部价款为339000元(含税价),规定商业折扣条件为5%,规定现金折扣条件为“2/10,n/30”。企业在发票上注明了5%的折扣额,5天后收到款项。该批产品的成本为200000元。(11)以甲产品100件(每件成本400元,不含税售价600元)换取红星厂同等价值的A材料200件,双方均开具增值税专用发票。(12)委托光明贸易公司销售甲产品200件,不含税代销价550元/件,每件成本400元。月末收到光明贸易公司送来的代销清单
.2019年10月15日,甲公司向乙公司销售1000件W商品,单位销售价格为500元,单位成本为400元,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为50万元,增值税为6.5万元。W商品已经发出,但款项尚未收到。根据协议约定,乙公司应于2019年12月1日之前支付货款,在2020年3月31日之前有权退还W商品。甲公司根据过去的经验,估计该批W商品的退货率约为20%。在2019年12月31日,甲公司对退货率进行了重新评估,认为只有10%的W商品会被退回。甲公司为增值税一般纳税人,W商品发出时纳税义务已经发生,实际发生退回时取得税务机关开具的红字增值税专用发票。假定W商品发出时控制权转移给乙公司。①没有退货。②2020年2月1日,实际退货50件
老师你好我5月份把发票开超了500万,我现在作废掉几张可以不
老师 我们有个客户5月买了台机器 6月底的时候说要退回来换一台其他的 原机器12500 已经来过票了 现在他们补17000换另外一台 在原来发票不红冲的情况下 这个17000该怎么开
老师,你好,请问那个出口退税怎么实操的,我有一家家具厂业务是这个,你看到时怎么回答
1.跨境应税服务,1.境内单位向境外单位在境外消费的服务,2.境内单位向境外单位提供在境内的服务,比如商务辅助服务, 2请问以上哪个是跨境应税服务? 在请问跨境应税服务,这个境是以什么定义的,?
老师,小规模做无票收入的话,报表怎么填?
老师,你好,销售给客户92726元,客户回款92400元,余下的326客户不给了,开票金额填多少?
老师,公司是室内装饰公司,一般纳税人,有一般计税和简易计税项目,开具发票销售额有点多,请问建筑服务行业的增值税和企业所得税的税负率分别是多少?
老师,这张发票是6月份对方给我们开的,我画横线2行是对方给我们开错了,对方要部分红冲,我们6月份会把正确的部分入账,对方说昨天晚上给我们把错误的那2行红冲重新开,今天早上来了,他没有给我们红冲,6月已经过完了,他如果今天红冲那也是7月份,跨月了。那她开错的那2行我们在6月份应该如何入账呢?
老板让对公打给个人100万,这个100万是不是要分几笔打比较好一点?他说是过两天就还给我们账上了。
老师你好,单位出售二手车给个人,开具了普通发票,二手车市场也开了发票,做账是记到其他业务收入呢,还是固定资产清理,借其他应收款,贷固定资产清理,我们是一般纳税人,
借主营业务成本216000 应收退货成本24000 贷库存商品240000
不需要结转成本吗
我结转成本啦,你看看