您好,解答如下 已有贷方余额是3+12=15 期末应有余额是20 所以本期计提20-15=5

第2点和第4点画蓝线是什么意思,可以举个实际例子计算解释一下嘛?谢谢各位老师。
老师,例题4为什么是D的?可不可以解释一下整个过程?谢谢
老师你好,可以帮忙分析一下【例7-4】这道题目吗?题目中涉及到的【例7-1】的资料及解答附在【例7-4】题目右边了。我不太清楚为什么要这样写,也不太清楚7450000这个数字是哪里来的。谢谢老师的耐心解答!
为什么出差的餐饮费进项不可以抵扣,但是出差的住宿费可以抵扣,麻烦可以解释的老师回答,谢谢;不能解释的老师不要回答
老师,图片所示第三题,第三小问是怎么做的呀,可以解释一下吗,谢谢
个体户经营者不能申报工资,但可以买社保,买社保公司出部分,能不能列入管理费用
高新技术企业无法区分费用化和资本化,支出全部计入费用化了!后续又形成了无形资产,那这个无形资产以多少价值入账呢?
个体承包者→资质劳务公司挂靠→甲方公司,作为个人承包者,预计工期两年半工程款约300万,作为个体承包者,一是在资质公司民工发工资,还是自己成立劳务公司,两者优劣点有哪些,谢谢!
专属于债务人的权利其中养老保险已经超过基本保障,可以执行超过基本保障的养老金吗?
你好老师,2026年6月1号开始,开票机械租赁费发票(干租和湿租),分别怎么开?
做社保分录的时候直接借管理费用社保,贷银行存款可以吗?
1、个体户没登记税务,可以直接变法人吗, 2、公司注销税务后,想变股东,必须恢复税务再变吗
老师您好,请问6月发四月的工资,6月份怎么做账,计提应该计提几月的,6月份做哪些分录,报个税报几月份的呢
以前现代服务*直播服务费怎么开不了呢,是改成生产生活服务了吗?
老师,我有个疑问,为什么2018年度调整利润的时候是800减去,到了2019年度就是2000加呢?
那我写的分录错了吗?练习本后答案就只是写20-(3+15),太简单了,像你回答的一样,看不明。
你做的分录没有错
抱歉,你写错了,应该是 借:应收账款12 贷:坏账准备12 借:银行存款12 贷:应收账款12
哦,对,我写错了,谢谢老师。
不客气,麻烦对我的回复进行评价,谢谢