同学你好,做到固定资产,发票到了直接将发票粘贴在这个凭证后面
我租的别人的厂,现在注册了自己的公司,新建了账套,用的别人的固定资产。这个固定资产怎么做分录,没有发票没有税额。
老师我们公司购买的固定资产,东西还没收到,款项还没付,但是发票收到了,这个怎么做账,要计入在途物资科目吗
我公司新建立的,那个固定资产先买了但是发票没有,做什么科目?
买了个固定资产,是内部公司的,但是对方开票,我要先入账,那固定资产进项也必须做进去,我要怎么计分录啊
总公司、子公司、分公司都是独立核算的,公司是新成立的,在新成立初期由于子公司和分公司都没有开设银行账户没有独立建帐,所产生的装修费、租金、固定资产都是入了总公司的帐,现在想分开子公司和分公司来做账,那先前所入总公司账目的装修费、租金、固定资产应该怎么调账调到分公司和子公司
我们公司有国际运输发票即免税发票,但业务没有办法体现,因为我们公司要不买单出口,要不就是用了fob出口,都没有海运费的,但实际我们又有这部分支出及有发票,这种有风险吗?
发票上的收款人,复核人,开票人可以为同一个人吗
老师,酒店员工的餐费全部算福利费吗
小规模3%增值税发票,附加税是多少?
请问有没有金蝶KIS专业版操作指南
老师,8月份开的大豆油211桶 实际应该是221桶 我把211桶发票红冲了又开了221桶 但是客户在我红冲钱拿211桶的发票走流程去报销了 现在客户的意思是在让我开一个10桶差价的发票在走流程给我付款 我可以在红冲了我八月份开的正确的发票吗?红冲正确的之后我账上应该怎么处理呢?
老师,这个是什么意思
酒店行业,客户使用以前的充值卡消费,向我们要专用发票,但是我们在客户充值卡充值时就提供了不征税的普通发票,请问要作废以前的普通发票,重新开具专用发票吗。
AB都是我们公司,A 公司在 2024 年全资收购了 B 公司, B 公司在 2025 年初审计时发现有其他应应付款有未付出去的余额,就把其他应付款的余额转转到了资本公积。然后现在又要求把资本公积这一块余额转成实收资本,然后对 B 公司的注册资本进行增资。请问这个账目需要怎么调整?b公司现在是属于盈利状态,然后是 A 公司的是不是也要做账?
老师您好,我们现在办公的地址是租的,但是房东签的合同是网上随便下载的,我们签的,像这种需要缴纳房产税吗
不是应该先计提吗?
不用计提哈,发票是你能不能税前扣除的凭证哈,是你真实发生买入的,就是固定资产哈。如果你非要按照发票来确认资产,那你就先做个其他应收款,然后发票到了,再转到固定资产