借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品 暂估就可以的。

老师 我这个月卖货了 报税时 没有进项发票 怎么做账啊 进项发票下个月才能收到
上个月有一笔发票没到货到了暂估入账的会计分录 这个月到了 做了红冲 下个月要报税我根据税负已经倒算出进项税额 这笔进项不用勾选了 我会计分录怎么写啊
客户这个月付钱了让我开发票,我的进项发票要下个月才到,那我这个进项是不是要下个月才能抵扣,这个月开的发票先交税?
老师,我是5月开的一般纳税人,5月没开发票,卖家电的收入暂时挂预收账款,进项有点发票,这个进项做分录时走进项税额,还是待认证进行税额,月末结转怎么做分录,谢谢老师,听课了也忘了。
老师我12月的进项发票还没有拿到手,但是现在要结账为了赶上报税,那等于我就只有销项发票没有进项,可以等月底拿到进项发票做到下个月里面吗
A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款,都是互相划拨往来款,A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗?(两个是一家集团内的公司)
老师,请问下哪些包含在社保缴费基数呢
之前预付给某公司货款100万, 借:预付账款 贷:银行存款 之后该公司退回我公司账户20万,怎么做分录?
老师,请问,做25年的汇算清缴,25年1月份的时候补缴了24年7-11月份的社保费,这个补缴的金额,需要算到A105050的这个表嘛(职工薪酬支出及纳税调整明细表)
采买皮卡是柴油车,公司名下没有汽车,那汽油票能否开在公司报销?
运费开发票,需要加9个点的税点,老板觉得太高了,没开,这个我应该要怎样沟通开票税点与税负率的问题呢
老师,为什么这个未交增值税-9541.84,为什么在负债表其他流动资产里面呢
汇算清缴公司集中退税需要退税人员开户行信息是支行都要 填吗?手机号要吗
银行贷款。给的担保费计入什么科目啊
老师您好请问专票没有抵扣,跨月了需要对方确定吗?还是销售方直接可以作废
那老师 那下个月收到发票 这比账怎么处理啊
借应付账款 贷库存商品 借库存商品 借主营业务成本负数 然后再做发票的,借库存商品 应交税费、应交增值税进项 贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品
老师 那销项税额抵不聊了 收入还能做账么
没有进项发票 销项税额抵不了 这个雨可以不做收入 下个月做
你好,你没有开发票的可以。
老师 那我结转成本 是按我暂估入库的金额写 还是 卖货的金额写
安你购买的商品的不含税的金额来。