学员你好,分录如下 借:销售费用2000 生产成本4000 制造费用2000 管理费用2000 贷:应付职工薪酬10000

(1)应付工资100000元。其中,销售人员工资20000,生产人员工资40000,车间管理人员工资20000,行政管理人员工资20000,代扣代缴个人所得税5000元,工资和税款用银行存款支付。 (2)用现金支付管理费用22490元。 (3)按前述工资总额的8%提取职工福利费,按工资总额2%提取工会经费。 (4)收到原料一批,货款(含增值税)113000元,用银行存款支付100000元,余款未付,材料核算采用实际成本计价法。 (5)生产领用原料一批,价款200000元。(6)计算本期应交城市维护建设税510元,教育费附加1530元。 (7)计提固定资产折旧30000,其中车间提取20000元,厂部管理部门提取10000元。 (8)结转制造费用、完工产品生产成本(无期初在产品、本期生产的产品全部完工入库)。 (9)应收账款本年末应计提坏账准备9000元,其他应收款本年末应计提坏账准备1000元(上年末应收账款计提坏账准备5000元,其他应收款未计提坏账准备)。
用银行存款支付工资100000元。其中,销售人员工资20000元,生产人员工资40000元,车间管理人员工资20000元,行政管理人员工资20000元。代扣代缴个人所得税5000元,用银行存款支付。分录怎么写
银行存款支付工资100000元。其中,销售人员工资20000元,生产人员工资40000元,车间管理人员工资20000元,行政管理人员工资20000元。代扣代缴个人所得税5000元,用银行存款支付。按前述工资总额的8%提取职工福利费,按工资总额2%提取工会经费。分录怎么写
9、计提本月职工工资,其中:生产工人工资20000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资5000元,销售人员工资8000元,福利部门人员工资3000元。老师这个福利部门人员的工资怎么写分录。
9、计提本月职工工资,其中:生产工人工资20000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资5000元,销售人员工资8000元,福利部门人员工资3000元。按工资数的14%计提福利费。老师这个分录怎么写,是各个的工资*0.14?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
按前述工资总额的8%提取职工福利费,按工资总额2%提取工会经费这个分录呢
工资分录 借:销售费用20000 生产成本40000 制造费用20000 管理费用20000 贷:应付职工薪酬-工资100000 支付借:应付职工薪酬-工资100000 贷:银行存款100000
按前述工资总额的8%提取职工福利费,按工资总额2%提取工会经费。是这个的分录埃
借:销售费用2000 生产成本4000 制造费用2000 管理费用2000 贷:应付职工薪酬-福利费8000 应付职工薪酬-工会经费2000
那个个人代扣所得税5000不用写吗?
需要写,支付分录 支付借:应付职工薪酬-工资100000 贷:银行存款95000 应交税费5000
我感觉好乱有点看不明白,你可以整理一下吗,谢谢
工资分录 借:销售费用20000 生产成本40000 制造费用20000 管理费用20000 贷:应付职工薪酬-工资100000 支付借应付职工薪酬-工资100000 贷:银行存款95000 应交税费5000
借:销售费用2000 生产成本4000 制造费用2000 管理费用2000 贷:应付职工薪酬-福利费8000 应付职工薪酬-工会经费2000