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(1)应付工资100000元。其中,销售人员工资20000,生产人员工资40000,车间管理人员工资20000,行政管理人员工资20000,代扣代缴个人所得税5000元,工资和税款用银行存款支付。 (2)用现金支付管理费用22490元。 (3)按前述工资总额的8%提取职工福利费,按工资总额2%提取工会经费。 (4)收到原料一批,货款(含增值税)113000元,用银行存款支付100000元,余款未付,材料核算采用实际成本计价法。 (5)生产领用原料一批,价款200000元。(6)计算本期应交城市维护建设税510元,教育费附加1530元。 (7)计提固定资产折旧30000,其中车间提取20000元,厂部管理部门提取10000元。 (8)结转制造费用、完工产品生产成本(无期初在产品、本期生产的产品全部完工入库)。 (9)应收账款本年末应计提坏账准备9000元,其他应收款本年末应计提坏账准备1000元(上年末应收账款计提坏账准备5000元,其他应收款未计提坏账准备)。
(1)应付工资100000元。其中,销售人员工资20000,生产人员工资40000,车间管理人员工资20000,行政管理人员工资20000,代扣代缴个人所得税5000元,工资和税款用银行存款支付。(2)用现金支付管理费用22490元。(3)按前述工资总额的8%提取职工福利费,按工资总额2%提取工会经费。(4)收到原料一批,货款(含增值税)113000元,用银行存款支付100000元,余款未付,材料核算采用实际成本计价法。(5)生产领用原料一批,价款200000元。(6)计算本期应交城市维护建设税510元,教育费附加1530元。(7)计提固定资产折旧30000,其中车间提取20000元,厂部管理部门提取10000元。(8)结转制造费用、完工产品生产成本(无期初在产品、本期生产的产品全部完工入库)。(9)应收账款本年末应计提坏账准备9000元,其他应收款本年末应计提坏账准备1000元(上年末应收账款计提坏账准备5000元,其他应收款未计提坏账准备)。
1.生产产品领用材料23280元。2.本月应付职工工资10000元,其中,产品生产工人工资6000元,车间管理人员工资2000元,厂部管理人员工资2000元。3.以银行存款1000元支付本月全厂水电费。4.计提固定资产折旧费4800元,其中,车间应提3600元,厂部应提1200元。5.月末将本月制造费用转入产品生产成本。6.本月生产产品全部完工验收入库,结转生产成本
1.生产产品领用材料23280元。2.本月应付职工工资10000元,其中,产品生产工人工资6000元,车间管理人员工资2000元,厂部管理人员工资2000元。3.以银行存款1000元支付本月全厂水电费。4.计提固定资产折旧费4800元,其中,车间应提3600元,厂部应提1200元。5.月末将本月制造费用转入产品生产成本。6.本月生产产品全部完工验收入库,结转生产成本
1A公司2020年发生的经济业务如下()从银行取得短期借款150000元,存人银行。(2)从银行提取现金50000元(3)用银行存款偿还短期借款100000元(4)销售产品一批,销售价款452000元(含应收取的增值税额),产品实际成本200.000元。产品已发出,货款银行已收300000元,余款木收。。(5)用银行存款支付借款利息10000元,计人当期损益(6)用银行存款支付工资100000元。其中,销售人员工资20000元,生产人员工资40000元,车间管理人员工资20000元,行政管理人员工资20000元。代扣代缴个人所得税5000元,用银行存款支付。(7用现金支付管理费用22490元。(8)按前述工资总额的8%提取职工福利费,按工资总额2%提取工会经费。(9)收到原料一批,货款(含增值税)113000元,用银行存款支付100000元,余款末付。材料核算采用实际成本计价法。(10)生产领用原料一批,价款200000元。(11)用银行存款购人一台计算机,价款1130
老师,我想问一下就是举个例子如果我季度的收入是开了10W元专票(没有普票和未开票的情况下)) 就要填列在第二行10W 然后第一行也是10W 第15行会自动生成要交的税费 这100000*3%=3000,是不是就要交3000元的增值税
公司购银联商务公司60收款码终端,每台50元,如何做账?
老师,你好,我想问一下,我现在去了一家公司上班,这家公司有两百多万的票没开出去,2019年到2026年之间的,能接下来做吗?风险大吗
老师,1月开了销售发票,5月红冲了,能直接不做这张发票吗,还是要先做再冲销。
老师出口生产制造业免抵退,我有申请了退8万多,但是我没有勾选进项在里面,我这个要怎么操作呢
老师,保密资质申请查股权GP,LP中是否含有外资是怎么查呢?是要看所有股权构成还是占比比较大的?
在建工程结转固定资产需要缴纳印花税吗
老师,有什么财务软件适合多主体操作模式,可以系统出合并报表的?那个金蝶云星空可以吗?
有了解西部大开发政策的老师吗?我们是服装行业,工贸一体,在江西有租厂房,老板打算加大投入,当地有什么补贴或者西部大开发政策有哪点可以是我们企业能用的上的?怎样规划对税收有利?
老师、自然人扣缴端换电脑的话数据不是也应该会带过来吗?为啥这次全部数据都是0?没带过来?
编制会计分录
需要计算做好了带你
麻烦了 着急用
1借生产成本40000 销售费用20000 制造费用20000 管理费用20000 贷应付职工薪酬100000
借应付职工薪酬5000 贷应交税费-应交个人所得税5000
借应付职工薪酬95000 应交税费-应交个人所得税5000 贷银行存款 100000
2.借管理费用22490 贷库存现金22490
3.借生产成本4000 销售费用2000 制造费用2000 管理费用2000 贷应付职工薪酬10000
4借原材料100000 应交税费应交增值税进项税额13000 贷银行存款 100000 应付账款13000
5借生产成本200000 贷原材料200000
6.借税金及附加2140 贷应交税费-应交城建税510 -应交教育费附加1530
7借制造费用20000 管理费用10000 贷累计折旧30000
8借生产成本42000 贷生产成本42000
借库存商品286000 贷生产成本286000
9借资产减值损失10000 贷坏账准备10000
第八题是数是怎么算的的 第九题 难道不是借信用减值损失嘛
我用的老科目这里,如果用新的你换了
生产成本所有数字加起来
可是上面末不是还有没有计提完的嘛 数额错了吧
第三题没有分录是不是漏了 那个分录也包括生产成本 是不是到结转的时候还要加起来
已经计提了,你哪里不懂我没看懂
难道不是 借资产减值损失5000 贷坏账准备5000
嗯,看懂了借信用减值损失5000 贷坏账准备5000
可以完整的看下这道题嘛 编制资产负债表总是不平