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Q

(1)应付工资100000元。其中,销售人员工资20000,生产人员工资40000,车间管理人员工资20000,行政管理人员工资20000,代扣代缴个人所得税5000元,工资和税款用银行存款支付。 (2)用现金支付管理费用22490元。 (3)按前述工资总额的8%提取职工福利费,按工资总额2%提取工会经费。 (4)收到原料一批,货款(含增值税)113000元,用银行存款支付100000元,余款未付,材料核算采用实际成本计价法。 (5)生产领用原料一批,价款200000元。(6)计算本期应交城市维护建设税510元,教育费附加1530元。 (7)计提固定资产折旧30000,其中车间提取20000元,厂部管理部门提取10000元。 (8)结转制造费用、完工产品生产成本(无期初在产品、本期生产的产品全部完工入库)。 (9)应收账款本年末应计提坏账准备9000元,其他应收款本年末应计提坏账准备1000元(上年末应收账款计提坏账准备5000元,其他应收款未计提坏账准备)。

2022-03-08 21:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-08 21:34

你好请把题目完整发一下

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快账用户9365 追问 2022-03-08 21:37

编制会计分录

编制会计分录
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齐红老师 解答 2022-03-08 21:53

需要计算做好了带你

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快账用户9365 追问 2022-03-09 19:44

麻烦了 着急用

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齐红老师 解答 2022-03-09 20:33

1借生产成本40000 销售费用20000 制造费用20000 管理费用20000 贷应付职工薪酬100000

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齐红老师 解答 2022-03-09 20:33

借应付职工薪酬5000 贷应交税费-应交个人所得税5000

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齐红老师 解答 2022-03-09 20:34

借应付职工薪酬95000 应交税费-应交个人所得税5000 贷银行存款 100000

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齐红老师 解答 2022-03-09 20:34

2.借管理费用22490 贷库存现金22490

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齐红老师 解答 2022-03-09 20:35

3.借生产成本4000 销售费用2000 制造费用2000 管理费用2000 贷应付职工薪酬10000

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齐红老师 解答 2022-03-09 20:35

4借原材料100000 应交税费应交增值税进项税额13000 贷银行存款 100000 应付账款13000

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齐红老师 解答 2022-03-09 20:36

5借生产成本200000 贷原材料200000

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齐红老师 解答 2022-03-09 20:36

6.借税金及附加2140 贷应交税费-应交城建税510 -应交教育费附加1530

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齐红老师 解答 2022-03-09 20:37

7借制造费用20000 管理费用10000 贷累计折旧30000

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齐红老师 解答 2022-03-09 20:39

8借生产成本42000 贷生产成本42000

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齐红老师 解答 2022-03-09 20:39

借库存商品286000 贷生产成本286000

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齐红老师 解答 2022-03-09 20:40

9借资产减值损失10000 贷坏账准备10000

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快账用户9365 追问 2022-03-09 20:42

第八题是数是怎么算的的 第九题 难道不是借信用减值损失嘛

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齐红老师 解答 2022-03-09 20:53

我用的老科目这里,如果用新的你换了

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齐红老师 解答 2022-03-09 20:53

生产成本所有数字加起来

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快账用户9365 追问 2022-03-09 20:58

可是上面末不是还有没有计提完的嘛 数额错了吧

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快账用户9365 追问 2022-03-09 21:04

第三题没有分录是不是漏了 那个分录也包括生产成本 是不是到结转的时候还要加起来

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齐红老师 解答 2022-03-09 21:07

已经计提了,你哪里不懂我没看懂

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快账用户9365 追问 2022-03-09 21:12

难道不是 借资产减值损失5000 贷坏账准备5000

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齐红老师 解答 2022-03-09 21:16

嗯,看懂了借信用减值损失5000 贷坏账准备5000

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快账用户9365 追问 2022-03-09 21:18

可以完整的看下这道题嘛 编制资产负债表总是不平

可以完整的看下这道题嘛  编制资产负债表总是不平
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同学你好  根据下列经济业务编制会计分录1.生产产品领用材料23280元。 借,生产成本23280 贷,原材料23280 2.本月应付职工工资10000元,其中,产品生产工人工资6000元,车间管理人员工资2000元,厂部管理人员工资2000元。 借,生产成本6000 借,制造费用2000 借,管理费用2000 贷,应付职工薪酬10000 3.以银行存款1000元支付本月全厂水电费。 借,管理费用1000 贷,银行存款1000 4.计提固定资产折旧费4800元,其中,车间应提3600元,厂部应提1200元。 借,制造费用3600 借,管理费用1200 贷,累计折旧4800 5.月末将本月制造费用转入产品生产成本。 借,生产成本5600 贷,制造费用5600 6.本月生产产品全部完工验收入库,结转生产成本。 借,库存商品23280%2B6000%2B5600 贷,生产成本
2022-05-24
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