同学你好,计入其他应收款中;

出纳提了备用金,公帐转入出纳私人账户,然后员工出差又预支费用,从备用金里面转账到出差员工账户,怎么做账呢?
老师,你好!请教下公司支付备用金给员工,让员工去购卡,发票收到。凭证怎么做呢?
员工备用金怎么做账呢
支付员工备用金怎么做账呢
请问 我们公户的支付密码忘记了,用员工的卡支付税金,应该怎么做账呢,税金怎么转到员工账号上
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
那要是发票拿过来的时候怎么做分录呢
同学你好 计入相关费用,然后冲减其他应收款;