你好,你支付给职工,借其他应收款职工,贷银行存款,然后他充值进去借其他货币资金,贷其他应收款职工 退回来的钱借银行存款,贷其他货币资金。
老师我支付给员工的备用金用于天猫平台的搞活动备用金,要充值在账户里,月底剩下的又从支付宝退回来,怎么做账啊?
你好,老师,我公司主要经营货物运输,有一部分是铝粉挂靠车。我们的成本票挂在应付账款科目金额160万元,已支付150万元,应付账款剩于10万元未支付,比如7月铝粉运费收回,我们要从运费中扣除10万元用于充值铝粉车过路费,实际过路费已跟人家充值,等过路费开好,发票我们已经收到,现在要支付应付账款未支付的10万元。我们这个账是不是不平啊 !把未支付10万元忚已经支付给人家,我的理解是不是正确,老师帮我看一下,过路费已充值,发票我们收到了,现在要把7月应付账款余额结清。充值10万元的过路费是不是等没有扣除啊,最后还不是支付给人家啦。等于用我们的钱一样啊。
2020年,某事业单位发生与资金结存业务相关的经济业务如下:(1)收到代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,通知书中列示的当月财政授权支付额度为480000元。(2)在开展专业业务活动及辅助活动的过程中取得事业收入100000元,款项已存入银行。(3)收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元。(4)当年通过财政授权支付额度采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货,现接到代理银行转来的授权支付退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元,相应的授权支付额度已恢复。(5)在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费用等支出60000元,款项已通过单位零余额账户支付。(6)动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。(7)某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。(8)该单位又企业所得税缴纳义务。通过银行存款缴纳所得税250000元。(9)年末,核销已下达但尚未使用的财政授权支付额要求:编制会计分录
老师,2021年月前台员工预支一万元备用金,之前的会计又没有把这一笔备用金计提挂账,总共是一万,前台备用金代客人付款1796消费款,实际收回来的现金只有8204元,请问老师,我现在要如何做账才能平呢
老师,2021年月前台员工预支一万元备用金,之前的会计又没有把这一笔备用金计提挂账,总共是一万,前台备用金代客人付款1796消费款,实际收回来的现金只有8204元,请问老师,我现在要如何做账才能平呢 账面是没有做过这笔-其他应收款-借支备用金的
老师:消费洗手液增值税税目开洗涤剂可以吗
给客户买水果,请问应该计什么科目?
财务咨询一下公司可以给公司做汇算清缴吗?开具的发票是咨询服务?具有法律效率吗?
老师,请问下我 23 年拿到的中级(22 年考的会计实务和经济法,23 年考的财管),现在想备考 CPA,如果想在 3 年内通过,怎么规划比较好?
老师,我问下,公司销售电瓶车开出发票2000元,但收款1500元,另500元等国家补贴发下来,这样帐怎么做?这500元要交税吗?
一般纳税人红冲上月专用发票,已交的增值税税款,可以退吗?
你好!公司只有一个法定代表人更换后也是一个法定代表人,股权也梗着转让,税务这边需要提交股权转让申报及缴纳印花税,我是在登录电子税务局的,企业业务身份进去还是在自然人业务身份进去申报呢?
付款给丙方,甲方会给乙方报销,作为乙方会计这个账怎么记
老师,小规模纳税人,无票收入怎么填?报税表上怎么填?,谢谢老师
小规模,商贸企业,赠送个人客户产品一套,成本 800,销售价 1000,如何账务处理?所得税如何处理?
可以直接省了其它货币奖金这步不?
可以 可以这么做的。
老师支付给员工拿去给外面的销售人员提成,不是公司员工,别人不愿意提供身份证报个税,也没有发票,那怎么办呢?
能正常做账,但是汇算清缴的时候,这个费用不允许抵扣所得税。
老师我们还有另一个公司,可以以这个公司帮我们销售货物提成发给这个公司,这个公司给我们开票,这个公司是我们的另一个办事处
他得有这个经营范围,有这个经营范围的可以开发票。
销售提成是要加一个服务行业吗?
不用增加的 可以开的,可以开咨询服务。
老师销售提成是开咨询服务费吗?这上面是哪里体现了可以开咨询服务的发票?
市场自主经营上面写了
只要不需要许可证书的都可以看。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,比如我打一万块的提成给这家公司,他又将这一万块发给市场上的销售人员,等于这公司一块钱也没赚,这个有问题没有?
你好,没有问题的,可以的。