同学您好,一般是需要先调账调表的

老师,请问下税务局需要我们补前几年的收入,那我是要更正2014-2016年增值税申报表跟企业所得税汇算清缴的申报表就好?还是只更正汇算清缴那张申报表就好?以前季度企业所得税预缴申报表需不需要更正?
汇算清缴后,财务报表和汇算表的所得税不一致,需要调整吗,因为年末多计提或少计提了,来年即使通过以前年度损益调整,也反应不到当年财务报表了。
老师,因为之前的会计更正19年企业所得税没更正财务报表,增加了收入利润总额增加了补缴的税款,我现在需要更正19年财务报表,是把财务报表根据企业所得税申报表更正吗?还需要更正其他东西吗?
1、因为少记了收入更正了19年企业所得税年报收入金额,补缴了企业所得税,更正企业所得税年报后是不是也需要同步更正财务报表年报对吗? 2、更正利润表时,利润表中的所得税费用除了之前汇算清缴时缴纳的包括更正补缴的部分吗?
老师,以前年度因为少计了收入补税,除了当年的汇算清缴需要更正财务报表吗?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
借:应收账款等,贷:以前年度损益调整-XXX收入 借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费 借:以前年度损益调整- 贷:未分配利润
这种情况都需要更正什么报表?
少计收入当年的报表,以及以后年度报表的期初数及期末数
企业所得税年报,财务报表都需要更正是吗
是的没错,一般是这样的
老师,用以前年度损益调整这个科目不是直接结转到未分配利润吗?那影响的就是当年的数啊,为什么要改以前的财务报表?
不影响当年的损益,只影响资产负债,所以叫以前年度损益调整
老师,那少记收入的当年应该修改企业所得税年报和利润表是吗?收入补到当前的年份,影响当年的资产负债表对吗?
是的没错,一般是这样的,小额可以处理在当期简化处理