36借银行存款220000 贷应收账款220000

(36)收回江城机电贸易公司价款220000元,存人银行。(37)以转账支票支付广告费21200元。 (38)王慧副经理赴广州参加广州交易会,借支差旅费10000元,以转账支票支付12月15 日: (39)以银行存款支付印花税1180元。 (40)向上海鑫隆电器有限公司购买电子元件(数量一实训组号x4),不含税单价1450元/件价款及税款签发转账支票支付。另以现金支付运输费1090元,材料已验收入库 (41)向三元贸易公司购买标准件(数量=实训组号X4)套轴承A型和B型各(数量=实训组号x2)件,每件不含税价分别为1550元1400元和1800元,价款及税款签发商业承兑汇票支付。材料已验收入库。 (42)签发现金支票,提取备用金5000元。
向三元贸易公司购买标准件(数量=实训组号×4套),轴承A型和B型各(数量=实训组号×2)件,每件不含税价分别为1550元,1400元和1800元,价款及税款签发商业承兑汇票支付材料已验收入库。
向上海鑫隆电器有限公司购买电子元件(数量一实训组号x4),不含税单价1450元/件价款及税款签发转账支票支付。另以现金支付运输费1090元,材料已验收入库。分录怎么写
业务1.12月1日,开出现金支票,从银行提取4000元备用。业务2.12月2日,从北京昆玉股份有限公司购入A材料10000千克,单价10元,计100000元。专用发票上的增值税额为13000元,运杂费2000元。款项以转账支票支付。业务3.12月3日,采购员杨旅预借差旅费1000元,以现金支付。业务4.12月4日,以现金500元支付车间购买办公用品。业务5.12月5日,上月预付给合肥庐州电子元件厂购买B材料货款30000元,现已发来B材料2000千克,单价20元,计40000元,专用发票上的增值税额为5200元,运杂费为1000元。扣除预付款项后的差额由银行存款支付。业务6.12月5日,上述B材料验收入库并结转其实际成本。业务7.12月6日,杨旅报销差旅费950元,交回现金50元。业务8.12月8日,为制造甲产品领用A材料8000千克,单位成本11元/千克。业务9.12月9日,以现金1000元支付业务招待费。业务10.12月10日,以银行存款支付各种税费,其中,增值税40000元,城市维护建设税2800元,教育费附加1200元。
2019年11月,春泽公司发生的经济业务如下,一二日以现金支票支付本月行政管理部门办公设备租金1000元,二三日持银行汇票向蓝月公司购买一行材料200千克,单价300元,增值税专用发票上注明价款,六万元增值税税额7800元,蓝月带垫运杂费,运费增值税专用发票注明运费价款600元,增值税54元,已验收入库材料,三五日,销售部门购买办公用品支付现金500元,四八日,向天娱公司销售丙产品1200件,单价300元,单位成本为200元,产品已发出,开出增值税专用发票并银行存单位成本为200元,产品已发出,开出增值税专用发票,并以银行存款代垫运杂费1090元,收到天宇公司签发的银行承兑汇票一张,期限六个月,55日签发转账支票支付,希望工程捐款5000元,68日签发转账支票支付广告费,6000元,七,22日收到银行存款利息800元,八二十七日才运会对方十项信达公司预付替行材料款五万元,九,28日收到丰达公司违约罚款3000元,存入银行12,19日购进不需安装生产用设备一台增值税专用发票上注明价款,十万元增值税专用税额13000元开出转账支票支付
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
37借销售费用21200 贷银行存款21200
38借其他应收款10000 贷银行存款10000
39借管理费用1180 贷银行存款1180
40借原材料6800 应交税费应交增值税进项税额844 贷银行存款18944