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某餐饮公司,12月给供应商代售酒水,但是2月时停业了,需要把酒水退回,已售出酒水金额为955元,现需把剩余酒水与955退给供应商(之前未记账,因为没有会计,3月刚建账套)

2022-04-05 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-05 16:54

你好同学: 因为原来没有建账,也没有分录。 这里就没办法冲减原来的受托代销,以及应付账款。 你在建账的时候,对于这部分的核算,需要补做原来的分录,才能将这笔退回做到账务中。

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快账用户2fh2 追问 2022-04-05 16:56

那这个分录是怎么做的呢,我不太会

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齐红老师 解答 2022-04-05 17:10

你好同学: 这个同学需要提供一下数据(到货酒水的数据,剩余的数据,卖出的数据)。

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快账用户2fh2 追问 2022-04-05 17:12

到货酒水3200卖出酒水955剩余2245

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齐红老师 解答 2022-04-05 17:32

你好同学: 补做分录: 借:受托代销商品3200 贷:受托代销商品款3200 借:银行存款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本955 贷:受托代销商品955 【如果跨年度,这里收入和成本,需要转换成以前年度损益调整】 借:受托代销商品款955 贷:应付账款955 退货 借:受托代销商品款2245 贷:受托代销商品2245 借:应付账款955 贷:银行存款955

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快账用户2fh2 追问 2022-04-05 20:15

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-06 09:08

你好同学: 加油,希望老师的解答对你有所帮助~

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快账用户2fh2 追问 2022-04-06 12:58

老师,以前年度的这个科目取消了,这样怎么办呢?

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齐红老师 解答 2022-04-06 16:01

你好同学: 你这不是原来没有建账嘛?以前年度损益调整,科目并没有取消的。

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你好同学: 因为原来没有建账,也没有分录。 这里就没办法冲减原来的受托代销,以及应付账款。 你在建账的时候,对于这部分的核算,需要补做原来的分录,才能将这笔退回做到账务中。
2022-04-05
同学,你好 帮供应商代售酒水,你是付过钱的吗?
2022-04-05
您好,之前一次性做到业务招待费是不对的,谢谢
2021-04-08
您好,酒需要作为存货的,
2021-04-08
同学你好 酒作为存货的话送出去要视同销售的 所以不建议做存货
2021-04-08
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