你好 可以的 可以这么做的

老师您好请教一个问题: 计提项目上人员工资: 借:工程施工-宣绩铁路项目-应付职工工资33400 贷应付职工薪酬-应付职工工资33400,这样做正确吗✅?
建筑工程的薪资计提分录:借:工程施工 贷:应付职工薪酬 同时结转为项目成本:借:主营业务成本 贷:工程施工 老师 这两个分录正确吗?
老师,计提项目员工工资可以借方:工程施工,贷方:应付职工薪酬,应交个税吗
老师好 建筑企业发放人员工资 这样做分录对吗 借:工程施工——人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 期末结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工——人员工资 这样做有点复杂
建筑公司,项目上临时工工资做的是借工程施工贷银行,没有用应付职工薪酬计提,项目上本公司员工做的是计提借工程施工贷应付职工薪酬,发放时,借应付职工薪酬贷银行,这个操作是正确的不
取得的电器微波炉,烤箱,净水器滤芯这些发票用于职工,分录怎么写
公司作为联合体签订了一份建设工程合同,涉及的合同内容是运营服务费,那该部分申报印花税按什么合同类型
财政缴款单可以所得税前扣除吗
老师,车辆违章罚款,内账入哪个科目?营业外支出-罚金、罚款?
老师:您好!我的个体户以前是核定征收,一直没有做账,今年改查账征收了。现在从一月份开始做账。根据银行对账单,我录入期初的银行存款余额后,试算不平衡,该如何处理。期初没有其他的数据了,只有银行存款金额。
老师 销售部门的返工费 冲应收 另一个科目做什么?
老师,农副产品收购公司(一般纳税人),初加工筛选花生工人工资,入原材料成本,还是销售费用,老师给出会计分录,谢谢!
没有建立单独工会账户的小企业收到工会经费返还要怎么做账?可以直接冲抵管理费用-工会经费吗?这笔钱日后也不会有组织活动。还是要挂在其他应付款?
去年12月开的发票1月红冲了,那第四季度印花税能否退税,怎么操作
老师,购入的印花税,是不是只要算购买原材料的,那些购买水电运费的那些不用算印花税吧
感谢老师
不用客气,工作愉快。
打扰老师了,感谢
不用客气的 没关系
老师挂没有支付工资的账务处理: 借:应付职工薪酬-应付职工工资5万 贷:其他应付款-尚未支付工资-(分别10个姓名)5万,这样正确吗老师
不用做这个 应付职工薪酬贷方余额就是没支付下去的
如果不做明细:查账务不好查,前面正常做计提了的
工资表有名单的 看这个就可以
如果按照我这样做的错?还是对?
没必要 不能说错了
感谢老师!
不用客气 工作愉快