你好 可以的,你这个是可以进入工程施工这个科目的

老师您好请教一个问题: 计提项目上人员工资: 借:工程施工-宣绩铁路项目-应付职工工资33400 贷应付职工薪酬-应付职工工资33400,这样做正确吗✅?
建筑工程的薪资计提分录:借:工程施工 贷:应付职工薪酬 同时结转为项目成本:借:主营业务成本 贷:工程施工 老师 这两个分录正确吗?
老师,计提项目员工工资可以借方:工程施工,贷方:应付职工薪酬,应交个税吗
请问老师:1、施工项目预估应付的劳务费或是工程施工费是不是都应计入“工程施工——合同成本——人工”科目借方;2、如果计入“人工”科目借方,那贷方的对应科目是不是应该是“应付职工薪酬——员工工资”科目?
建筑公司,项目上临时工工资做的是借工程施工贷银行,没有用应付职工薪酬计提,项目上本公司员工做的是计提借工程施工贷应付职工薪酬,发放时,借应付职工薪酬贷银行,这个操作是正确的不
老师我这个 开票达标了,我5月份就要 升规,我看文件上 对有没有交增值税 是没有要求的哈 只是针对收入2000万,因为我们新企业,进项有很多
老师 2025年12月房租费少计提356.9元整, 可以直接补做到2026年3月里面吗?356.9元费用可以做2026年成本吗?
老师,请问一下小规模个体户1季度开了408005.95元,交税4080.05增值税。有一张发票7万多,3月份开重复了,4月份冲红了7万多。那这个税是可以退的,还是可以留抵的?
老师,咨询你一个问题:分公司注销,与总公司之间往来欠款清算可以通过未分配利润对冲吗?
老师,请问一下小规模个体户1季度开了408005.95元,交税4080.05增值税。3月份开重复了,4月份冲红了。那这个税是可以退的,还是可以留抵的?
老师,工程都是代发工资,不给工程款,那付给材料代发,个税怎么申报呢
本季所得税弥补以前年度亏损会计分录
老师,年终利是以及开工利是怎么写分录?
老师,我们企业挂了两个人,其中一个公司交社保但是不发工资社保也不扣他的,这个三月份会计分录怎么做?社保都当月扣款也要计提吗?
老师,我们是建筑安装公司,对外开发票税率是有13%和3%的,现在已一家劳务公司给开进来9%的专票,我们可以抵扣吗?
贷方:还有应交个税的
这个是可以的,提前吧个人所得税计提出来的
但是发工资时又没扣,可以直接借方:应付职工薪酬,贷方银行存款吗
可以的, 但是你不是说没扣吗?有点矛盾阿
是啊,是之前的账,发工资个税社保都没扣,做的分录没扣,直接借方:应付职工薪酬,贷方银行存款
这个不对阿,那你银行存款跟你的银行对账单对不上阿
银行存款是对的,可能他的个税,社保扣除那些一直挂账不对,因为借方是按照实发工资挂借方的
是的,这个账务处理就是错误的了
我也是第一次看到借方主营业务成本,贷方是应付工资,应交个税的,那更正一整年的也麻烦
是的,这个是比较麻烦的