你好,同学,计算的应交增值税=1000*(1-10%)*13%*(1-400/2000)+1000/2000*200*13%=106.60

甲公司为一般纳税人,税率13%,发生以下业务:(1)向乙公司销售A商品2000件,总价1000万,毛利率30%。给予乙公司10%的商业折扣,开具专票(2)上述销售成立,乙公司退回商品400件,甲公司开具红字专票给乙公司(3)甲收到退回商品,把其中一半作为福利发给职工已知发票都合法,且可以抵扣,计算改月应缴纳的增值税
甲公司为一般纳税人税率为13%,某月发生以下业务:(1)向乙公司销售A商品2000件,总价为1000万元,毛利率为30%,给予乙公10%的商业折扣,开具了专用发票并在发票上注明商业折扣。(2)上述销售成立后,乙公司回商品400件,甲公司开具了红专用发票给乙公司(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作为福利发放给公司职工已知相关发票都合法,且均经过认证可以抵扣,请计算该月应缴纳的增值税
甲公司为一般纳税人,税率13%,发生以下业务:(1)向乙公司销售A商品2000件,总价1000万,毛利率30%。给予乙公司10%的商业折扣,开具专票 (2)上述销售成立,乙公司退回商品400件,甲公司开具红字专票给乙公司 (3)甲收到退回商品,把其中一半作为福利发给职工 已知发票都合法,且可以抵扣,计算改月应缴纳的增值税
3甲公司为一般纳税人,税率为13%,某月发生以下业务:(1)向乙公司销售A商品2000件,总价为1000万元,毛利率为30%。给于U公10%的商业折扣,开具了专用发票并在发票上注明商业折扣。(2)上述销售成立后,乙公司退回商品400件,甲公司开具了红字专用发票给乙公口(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作为福利发放给公司职工。已知相关发票都合法,且均经过认证可以抵扣,请计算该月应缴纳的增值税
下业务:(1)向乙公司销售A商品2000件,总价1000万,毛利率30%。给予乙公司10%的商业折扣,开具专票(2)上述销售成立,乙公司退回商品400件,甲公司开具红字专票给乙公司(3)甲收到退回商品,把其中一半作为福利发给职工已知发票都合法,且可以抵扣,计算改月应缴纳的增值税下业务:(1)向乙公司销售A商品2000件,总价1000万,毛利率30%。给予乙公司10%的商业折扣,开具专票(2)上述销售成立,乙公司退回商品400件,甲公司开具红字专票给乙公司(3)甲收到退回商品,把其中一半作为福利发给职工已知发票都合法,且可以抵扣,计算改月应缴纳的增值税
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗