你好,之前印花税你做的分录是?

收到税务局退回以前年度的印花税,该如何入账。会计分录如何写
请问,本年度收到上一年度印花税减免税额,如何入账?
您好,老师!请问第四季度增值税减免税额计入本年度还是下一年度的营业外收入呢
请问账本印花税(一张贴花5元,实际免税)今年应该如何申报?
本年度计提上年度的印花税,如何做账务处理
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
老师,个体工商户,报年报,经营所得这张表,有营业外收入,是不到30万不用交的税,做了营业外收入,是这样做吗?
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税
借:管理费用-印花税,贷:应交税费-应交印花税
你好,你之前分录是错误的,需要冲销 现在退回的分录是,借:银行存款,贷:以前年度损益调整—税金及附加