借:固定资产清理90 累计折旧60 贷:固定资产150 变卖开票 借:银行存款101 贷:固定资产清理100 应交税费-增值税-销项1 支付清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 结转清理余额 借:固定资产清理 贷:营业外收入

1.简答题Z公司出售一台设备,其购入价为150万元,已计提折旧60万元,未计提减值。不含税售价为100万,增值税13万。该设备另在固定资产出售过程中以银行存款支付清理费等1万元,未取得发票。现已办理了财产转移手续。要求:做出出售设备的相关账务处理。
乙公司出售一台设备,其购入价为150万元已计提折旧60万元,未计提减值不含税售价为100万,增值税1万该设备另在固定资产出售过程中以银行存款支付清理费等万元,未取得发票现己办理了财产转移手续要:做出出售设备的相关账务处理
乙公司出售一台设备,其购入价为150万元已计提折旧60万元,未计提减值不含税售价为100万,增值税1万该设备另在固定资产出售过程中以银行存款支付清理费等万元,未取得发票现己办理了财产转移手续要:做出出售设备的相关账务处理
乙公司出售一台设备,其购入价为150万元已计提折旧60万元,未计提减值不含税售价为100万,增值税1万该设备另在固定资产出售过程中以银行存款支付清理费等万元,未取得发票现己办理了财产转移手续要:做出出售设备的相关账务处理
某企业出售一台旧设备,原价为23万元,已计提折旧5万元。出售该设备开具的增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税税额为2.6万元,发生的清理费用为1.5万元(未取得发票),不考虑其他因素,做出相关处置过程中发生的会计分录。
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?