你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:固定资产清理,贷:银行存款 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)
1.简答题Z公司出售一台设备,其购入价为150万元,已计提折旧60万元,未计提减值。不含税售价为100万,增值税13万。该设备另在固定资产出售过程中以银行存款支付清理费等1万元,未取得发票。现已办理了财产转移手续。要求:做出出售设备的相关账务处理。
乙公司出售一台设备,其购入价为150万元已计提折旧60万元,未计提减值不含税售价为100万,增值税1万该设备另在固定资产出售过程中以银行存款支付清理费等万元,未取得发票现己办理了财产转移手续要:做出出售设备的相关账务处理
乙公司出售一台设备,其购入价为150万元已计提折旧60万元,未计提减值不含税售价为100万,增值税1万该设备另在固定资产出售过程中以银行存款支付清理费等万元,未取得发票现己办理了财产转移手续要:做出出售设备的相关账务处理
乙公司出售一台设备,其购入价为150万元已计提折旧60万元,未计提减值不含税售价为100万,增值税1万该设备另在固定资产出售过程中以银行存款支付清理费等万元,未取得发票现己办理了财产转移手续要:做出出售设备的相关账务处理
某企业出售一台旧设备,原价为23万元,已计提折旧5万元。出售该设备开具的增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税税额为2.6万元,发生的清理费用为1.5万元(未取得发票),不考虑其他因素,做出相关处置过程中发生的会计分录。
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?