你好!是的就是这样的了
1.4月1日, 通过财政授权支付方式发放职工工资(实发工资) 322000元缴纳职 工养老保险121000缴纳职工住房公积金85 600元,缴纳代扣的个人所得税23000元。 3.6月5日,采购材料一批,通过财政授权支付方式支付采购价款5700元、运费400元,材料已验收入库;采购专用设备一台,当日通过财政直接支付方式(当年直接支 付)支付设备采购款210 000元,通过银行转账款支付设备运费1 300元。 3.9月25日,通过银行转账方式偿还银行贷款本金300 000元,偿还银行借款利息22000
)10日,以网银转账的方式通过建行基本户发放上月工资190600元。会计科目是不是,借支付职工薪酬贷银行存款?
劳务公司发放劳务工资,做账的时候要通过应付职工薪酬计提吗?我看之前的会计做的是借劳务成本,贷银行存款。
老师,9月份公户发放实发工资本是4000,但是发错成4150导致多发150元,9月份计提工资也是4000计提的,想在10月份发放工资扣掉上月多发的150元,9月和10月的会计分录麻烦指导一下?谢谢9月计提:借:管理费用~工资4000贷:应付职工薪酬4000,发放9月工资:应付职工薪酬4000借:其他应收款150贷银行存款415010月发放工资:借:应付职工薪酬4000贷:银行存款3850贷:其他应收款150老师,这样对吗?,这多发150元怎么处理?
老师我想问一下,10 10月的工资11月发放,11月的工资也在11月发放,但是都没有计提,然后11月记账,补贴10月工资,发放工资借管理费用工资贷,应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款,11月工资积极发放借管理费用工资贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行。存款,然后再分别附上发放工资的银行流水和各个员工的工资表,可以吗?
无票收入为负数正常吗如果不正常该检查什么
老师请问代收的酒店房费挂什么科目?就是我们先帮外宾代收房费在交给酒店
去线下税务局重置电子税务局的、和个税的密码都需要带什么
老师您好,自查以前年度个税发现存在非货币性福利没有代扣个税的情况,并且有的员工现已不在本单位了,这种情况该怎么办?请问核算及申报应如何操作呢
老师,生产企业出口退税时需要配单吗
老师公司是5月份开的账户,开户时私户转公户,然后公户转私户,倒了几次账,这算是借款还款吗
老师您好,请教一个问题,如果没有采购却有开票收入,会有什么影响?谢谢老师
废旧钢管用于租赁的,做到库存商品里了,季度报表上已申报在库存商品里了,需要调整到周转材料吗
作为出纳,如何开具和收取支票和汇票
老师,晚上好,请问在核算个人所得税年汇算清缴时(综合所得),需要将工资薪金、劳务报酬、稿酬所得、特许这四项收入一起做汇算清缴吗?还是只要做工资薪金的收入就可以了?