你好!是的就是这样的了
1.4月1日, 通过财政授权支付方式发放职工工资(实发工资) 322000元缴纳职 工养老保险121000缴纳职工住房公积金85 600元,缴纳代扣的个人所得税23000元。 3.6月5日,采购材料一批,通过财政授权支付方式支付采购价款5700元、运费400元,材料已验收入库;采购专用设备一台,当日通过财政直接支付方式(当年直接支 付)支付设备采购款210 000元,通过银行转账款支付设备运费1 300元。 3.9月25日,通过银行转账方式偿还银行贷款本金300 000元,偿还银行借款利息22000
)10日,以网银转账的方式通过建行基本户发放上月工资190600元。会计科目是不是,借支付职工薪酬贷银行存款?
劳务公司发放劳务工资,做账的时候要通过应付职工薪酬计提吗?我看之前的会计做的是借劳务成本,贷银行存款。
老师,9月份公户发放实发工资本是4000,但是发错成4150导致多发150元,9月份计提工资也是4000计提的,想在10月份发放工资扣掉上月多发的150元,9月和10月的会计分录麻烦指导一下?谢谢9月计提:借:管理费用~工资4000贷:应付职工薪酬4000,发放9月工资:应付职工薪酬4000借:其他应收款150贷银行存款415010月发放工资:借:应付职工薪酬4000贷:银行存款3850贷:其他应收款150老师,这样对吗?,这多发150元怎么处理?
老师我想问一下,10 10月的工资11月发放,11月的工资也在11月发放,但是都没有计提,然后11月记账,补贴10月工资,发放工资借管理费用工资贷,应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款,11月工资积极发放借管理费用工资贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行。存款,然后再分别附上发放工资的银行流水和各个员工的工资表,可以吗?
甲公司张三借调到乙公司,张三工资500,社保单位部分100,由乙公司支付给甲公司,甲公司代缴代发。 甲公司账务处理: 计提工资 借:其他应收款—乙公司 600 贷:应付职工薪酬—工资 500 —社保 100 缴社保 借:应付职工薪酬—社保(单位)100 其他应收款—个人 20 贷:银行存款120 支付工资 借:应付职工薪酬—工资 500 贷:其他应收款—个人 20 银行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:银行存款 600 贷:其他应收款—乙公司 600 这样做,从财务,税务角度都正确吗
老师你好请问,纯外贸企业出口退税,首次退税申请能在出口当月申请吗?还是要等到次月申报完增值税以后才能申请退税。
老师,生产型出口企业,请问要给到客户的清关资料有哪些?
老师股利支付这的资本结构指的是资产、负债、所有者权益的变动吗?
电子函件为什么需要缴纳费用
应付账款为负数怎么回事?资产负债表和利润表有哪些勾稽关系啊?请贾苹果老师回答,谢谢
老师,企业工商年报授权后跳出来的税务数据不正确怎么办?比如报2024年报,是以哪期报表数据填呢?
你好,销售商品时,有一些是赠品,赠品是无偿的,赠品是否需要视同销售?分录怎么做?
己退税了,质量问题补寄赔偿备件按非零元报关,增值税申报表怎么填写
请问老师,采购部门需要提供什么给财务部门呢?配合财务具体哪些工作呢?