你好,这个是什么时间买来的?

你好,我们公司一般纳税人账上有“其他应付款—A公司”贷方余额200万,我们公司的一辆车过户到A公司,冲这个往来款,当时购车时已抵扣进项,车的账面价值现在还有60万,怎么做,分录详细些,谢谢
老师,我们是汽车4s店,现在有台试驾车作为二手车卖了,这个卖二手车的整个账务分录怎么做?交的增值税是按多少税率计提,之前买车时进项税已抵扣
老师,我公司是一般纳税人,之前从股东手里购得其用过的小轿车,当时没有抵扣进项税,现在我们把这个车又卖出了,怎么交税,怎么做分录,谢谢!
老师我们公司卖了一辆车,买的时候是小规模没有抵扣,现在一般纳税人,不是上百分之二的增值税吗,二手车公司开给我们的没有税,怎么操作
老师,我们是一般纳税人,二年前买了一台新货车送货用,当时告诉我们说是国五车,不能抵扣增值税,我在发票勾选系统也没有看到这张发票,所以当时没有抵扣进项,现在要出售这个车给我们新开的公司,也一般纳税人,怎么开发票?其实就是我们要把老公司注销,业务挪到新公司,所以把车卖给新公司
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说,期末借贷都无余额才是对的,目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方
老师,我做完主营业务收入后,因为分录有应交税费,我做完了,资产负债表上有应交税费,这个要怎么冲一下
老师,员工6000元的费用报销,12月份的发票,已经结账了,12月份没有预提,可以计入到1月份吗,我们需要怎么处理
周六周日能开普票吗?是不是只能周内开票
12月末应付工资和应交税费有余额吗,如果有余额是挂的几月的余额
公司没有员工,个税系统是不是就不需要申报了
融资租赁公司应付账款和实际欠款 有差额怎么处理
老师你好,10月银行账一把付了4000元,有2000是9月的,有发票,在9月已经入账,有2000是10月的,这个分录怎么写,摘要怎么写
销售自行开发的房地产项目,适用一般计税方法计税时,按照取得的全部价款和价外费用,扣除当期销售房地产项目对应的土地价款后的余额计算销售额,请问老师,这差额的部份,也就是抵减出来的销项税额要怎么做分录?(平时房款开全额发票了,就要确认收入,我就按正常的分录确认收入)
2021年5月从股东处购入,由于是二手车市场给开的票所以没有抵扣进项税。
你好那就按照13%来的。
0九年之后的一般计税一般纳税人13%。
我记得有个前期没有抵扣进项税的话可以按百分之三是我公司合适吗?
你说的那个是政策上不允许抵扣,你们是政策上允许抵扣,你取得的发票不合格才没有抵扣。