借应收票据商业承兑 贷银行

谢谢老师!我们公司作为光伏发电总承包商,建设光伏发电给资方!国家电网 因为牵扯到好多事,后期会对我们承建方进行查账!比如说200万工程,对外来说争利润50万!实际上我们承包商能挣到60万,但是这块多出来10万。不想让资方知道,我们怎样合理的通过其他渠道把利润转嫁出去!我们1给2建设 后期2会查账我们 1,看看我们实际利润! 严格。领导说 把利润压低账上看就是50万。哪个10万我们怎么依据合理方式出来呢! 仔细回答语言再工程那个阶段筹划,怎样做。列出步骤
对公支付对方60万,对方开商业承兑汇票60万回来给我们。这个账务处理分录怎么写呢?列出完整科目分录。
园林绿化工程项目,我们是承包方,工程分阶段结算,支付该阶段60%的款项,已经完成第一阶段,成本费用分录我做的是借工程施工-苗木、直接人工工资等科目 贷应付账款,应付职工薪酬等科目,现在开票20万了,开票我做的分录是借 应收账款 贷 主营业务收入、应交税费,成本结算分录怎么做呢?
我是处理危险废弃物的小规模公司 处理废机油和废电池我是购买方 废油桶我是销售方 业务发生后 我们付对方回收废油及废电池款 对方付我们清洗废油桶费用 但是对方和我们结算用差额结算 比方我应支付对方4万 对方应支付我方6万 用差额结算 实际结算2万 我开票也是这2万 这种怎么编分录
老师,我们家在23年12月份预提了一笔借款利息90万,对方的发票要在24年才能开来,现在我们做23年所得税汇算清缴,对方发票只开来了60万,且后面的发票因为各种原因在五月份之前都开不了了。当初入账我做的是财务费用借方,暂估应付款贷方,现在收到的60万利息发票,我冲预提时要怎么入账,怎么做会计分录,另外剩下的无票的30万,我会在所得税汇算清缴时做调增缴纳对应的所得税,这30万对应的当时预提的分录要怎么处理,可以做财务费用借方负数,贷方以前年度损益调整吗,或者还有其他什么合适的办法呢,请老师解答下,谢谢
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
那对方开60万票据回来呢,是借银行贷应收票据,做相反分录是吗?
你好看的具体的是什么业务的?
不清楚什么业务,就转出去对方又开票回来这样而已,那比如什么业务能举例子说下分录吗?
你好,你看一下发票的内容不就可以啦,然后你们单位主营是什么的,这里能在哪里能用得上。
还有你们这个是买卖承兑,不需要发票的。