学员你好,看下你是否下载pd f阅读器

在国家税务局查验发票的时候,显示系统异常,请重试(02),请问这是怎么回事 我在这个网站上查了十几张发票,就这张有问题 请问这种情况该怎么解决 我开的这张发票是只有一个章的Ukey电子发票,请问这会影响到发票查验吗 麻烦您帮助我一下。学校报销需要查验发票,不然没办法报销 换了五个浏览器了,都无法查询
我在手机上开具电子发票,己缴费,下载发票时提示获取pdf异常,求解决?
1.甲计算机生产企业是增值税一般纳税人,2019年6月有关经营业务如下(1)从乙企业处购进生产用原材料和零部件,取得的增值税专用发票上注明货款1800000元、增值税税额234000元,货物已经验收入库,货款和税款未付。(2)向乙企业销售大型电子显示屏,开具了普通发票,含税销售额为90400元,调试费收入为22600元。制作过程中委托丙公司进行专项加工,支付加工费20000元,增值税税额为2600元,取得丙公司开具的增值税专用发票。(3)进口原材料一批,关税完税价格为50000元,关税税率为10%,取得海关进口增值税专用缴款书。(4)赠送给某希望小学自制电脑10台,计税价格为每台4500元。(5)委托某电脑城代销一批电脑,取又得代销清单,注明价税合计45200元,合同规定支付了5%的代销手续费。(6)销售电脑600台给某电脑销售公司,开出增值税专用发票,注明货款2700000元、增值税税额351000元。上述发票均已认证并申报抵扣。要求:计算甲企业应缴纳的增值税税额。
某生产企业是增值税一般纳税人,2020年9月生产销售人型电视机,出厂不含增值税单价为4800元/台,具体购销情况如下(1)向某商场销售500台A型电视机,由于商场采购量大,给予其10%的折扣,并将销售额和折扣额在同一张发果的金额栏内分别注明:同时,向运输企业(一般纳税人)支付运费,收到的增值税专用发票注明运费金额为3600元。(2)销售本企业2020年购进的自用生产设备一台,取得舍增值税收入113000元。(3)销售电视机发出包装物收取押金24000元,另没收迫期未退还的包装物押金16950元。(4)购进电视机零配件取得增值税专用发票上注明金额140000元,增值税机顿18200元。(5)从小规模纳税人处购进工具件,支付价税合计金额000元元取得税务机关代开的增值税专用发累(6)从消费者个人手中收购旧电视机,支付收购金期4000巴知,电视机,设备,零配件,工具件适用的增值祝本均为1%.文通边物服务适川的机年力0%,的机人取得的增值视专用发果均己通过认证开允外在当月抵和,20月月留桃的增值税税赖为3200元要求:计算该企业当期应当缴纳增值税税额
某生产企业是增值税一般纳税人,2020年9月生产销售人型电视机,出厂不含增值税单价为4800元/台,具体购销情况如下(1)向某商场销售500台A型电视机,由于商场采购量大,给予其10%的折扣,并将销售额和折扣额在同一张发果的金额栏内分别注明:同时,向运输企业(一般纳税人)支付运费,收到的增值税专用发票注明运费金额为3600元。(2)销售本企业2020年购进的自用生产设备一台,取得舍增值税收入113000元。(3)销售电视机发出包装物收取押金24000元,另没收迫期未退还的包装物押金16950元。(4)购进电视机零配件取得增值税专用发票上注明金额140000元,增值税机顿18200元。(5)从小规模纳税人处购进工具件,支付价税合计金额000元元取得税务机关代开的增值税专用发累(6)从消费者个人手中收购旧电视机,支付收购金期4000巴知,电视机,设备,零配件,工具件适用的增值祝本均为1%.文通边物服务适川的机年力0%,的机人取得的增值视专用发果均己通过认证开允外在当月抵和,20月月留桃的增值税税赖为3200元要求:计算该企业当期应当缴纳增值税税额
公司没有成立工会,但税务核定的有工会经费0.8%征收,实际每个季度,没交 公司现在想注销,这个要不要补交
你好,老师!小规模纳税人收到的成本电子发票,从哪里能获取呢?
员工有两个孩子,两个老人,一个房子,还有两个资格证书,这个分别扣除多少专项附加扣除。都是100%扣除
老师,请公司拆除需要装修的房子,是不是对方给我们开拆卸费啊,我们给这个公司付钱
2018年28号文补换发票期限一般是多久
老师,金属制品,雨棚是免税的吗?
光伏底座制做并安装灯杆工程,甲方按照合同三次付清,现只付了乙方10万,甲方有供部分材料,甲方未开票给乙方,乙方收到10万也未开票给乙方,10万用不用报无票收入?
银行利息给我们开的税率有问题开成免税的了当时如果未发现如果将来税务追究了可以到时候让银行重新换开并申请免责吗业务肯定是真实存在的
SAP里面的记账码,比如40,50,11,21这些,使用规则是什么呢?
是这样的我们是总分机构企业贷款合同是以总公司签订的银行按照总公司单一数据认定为小型微利所以给开了免税的利息发票但是税务上我们是合并申报的整体不属于小微这个发票银行也不太愿意重开一年6万左右的利息业务肯定是真实的老板嫌麻烦也不愿意再深究了让就这么做账可以吗还是必须让银行重开?跟老板说了风险老板坚持就这么入账去年就这么开的如果重来的话去年的可以暂时不处理了吗