借管理费用,工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷应交税费,个税 借应交税费,个税贷银行存款。

公司代员工缴纳个人所得税,用不用计提,分录怎么做
公司为员工缴纳个税 怎么做分录
公司为员工个税代扣代缴分录怎么做呢
#提问#公司为员工代缴个人部分社保会计分录怎么做
公司为员工承担社保,从计提到缴纳应该怎么做分录
老师,您好,方便解答下这个问题吗?年终奖若分多次发放,是否可合并申报全年一次性奖金
老师:小规模纳税人2026年2月收到设计费发票285000元,工作进度是65000元,实际也是支付了65000元,这个账怎么做
老师,25年暂估220万,26年做账是一次性冲回220万还是,收到一笔发票冲一笔?
老师好,员工个税已申报一年,发现员工名字有个字不对,身份证号是对的,个税扣缴端怎么处理呢
老师,想问一下,对于已经开完的增值税票,且已经入账一年后,突然要拆成两张票,可以直接在电子税务局上红冲并重新开票吗?是否对公司来说有什么风险?
请问应付账款暂估为贷方怎么处理
25年10月11月出口,能退26年二三月份的进项票吗
老师,请问一下民办学校的增值税和企业所得税是免的吗
你好,请问我在25年的时候转出一部分材料成本,36年我需要年度汇算清缴补交所得税,我应该怎么做账呢?
审计报表重分类调整后应收账款过大,怎么看原因?写说明
老师的意思是常规做分录那样 1计提工资 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 2 发放工资 借 应付职工薪酬 贷 应交税费 个税 银行存款 3 缴纳个税时 借 应交税费 个税 贷 银行存款 是这样吗
对的,是的,是这么做的。
那这样不还是扣的员工的工资吗
你好,对的是的,是从工资里扣除的。
老师你误解了我的问题 我问的是员工的部分是直接公司缴纳 不是公司代扣代缴
借营业外支出,贷银行存款。
也就是说 发放工资的时候直接 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 缴纳个税的时候直接走营业外支出 就好了 不用走应交税费了嘛
对的,是的,是这么做的。