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这张税单在12月未计提,申报后税务局说可以享受加计扣除修改报表今年该怎么补计提,其中有留抵税7087.27元加计抵减6752.77元

这张税单在12月未计提,申报后税务局说可以享受加计扣除修改报表今年该怎么补计提,其中有留抵税7087.27元加计抵减6752.77元
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2022-04-06 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-06 17:06

在附表2里边8B栏填报

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快账用户6518 追问 2022-04-06 17:16

怎么做相应分录

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齐红老师 解答 2022-04-06 17:36

借:应交税费-未交增值税 6752.77 贷:营业外收入-税费减免6752.77

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在附表2里边8B栏填报
2022-04-06
你好,可以的,可以这么。
2022-11-28
11月初交税 借:应交税费-未交增值税4576.09贷:银行存款4576.09修改报表,加计抵减290.8暂不做分录 12月申报增值税的时候 借:应交税费-未交增值税28991.33贷:银行存款28700.53 其他收益290.8
2022-01-10
借:银行存款 贷:营业外收入
2022-03-14
你好同学,这个不用担心,你们又没有造假,实际情况就是符合政策要求该享受的
2022-10-26
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