你好,根据最新的政策,普通发票免征增值税 专用发票按3%
请问老师,现在小规模纳税人普票季度45万以下免税,如果超过45万,是按照3还是1缴纳增值税?专票是按照1还是3缴税?
您好,想问一下,现在小规模纳税人每季度开票不超过45万不用缴纳增值税,开具的3%税率的票也都是免税票,那如果超过了45万需要交税么,超过了时候还按免税计算么
小规模企业季度收入不超过45万,增值税专票3%交税,普票:免税, 请问那要是超过45万,怎么缴纳增值税的呀?
小规模普通发票开了3%,季度超过30万,缴税按照3%还是按照1%缴税
老师,小规模纳税人季度收入超出45万怎么缴纳增值税?是按照1%还是3%?
老师,超市营业期交的电费,怎么入账
我想问一下,重新建账,固定资产有期初余额,但是录入期初余额后,资产负债表一直显示不平衡,资产类有数(因为录入期初了嘛),那负债+所有者权益那边要对应录哪里呢?
项目办公用品费用计入在建工程还是管理费用
请问营业收入5万,包含2000代金券,活动赠送的活动的抵扣券,现金券怎么入账呀,求分录
个人车辆租赁给公司开发票要交税吗
老师好,我是先进制造业,目前厂房置换跟对方企业互相开票了,对方开给我的进项算下来能加计抵减几百万,我能做加计抵减吗
老师,8月携程结算给我们的款是扣掉平台费的钱,平台费扣掉207.85元没开票,我8月份做了销售费用-暂估207.85元,到了9月发票携程开了1008元的票给我们,应该是退单引起的系统金额紊乱,那我9月份做这样的分录可以吗?借:销售费用1008借:销售费用-暂估207.85 贷:其他应付款-老板,多出的票我就当老板付的款可以吗?金额也不多可以这样做吗?
老师,你好,问一下:老板让会计在京东买五粮液白酒两箱国庆中秋送礼,因为是国补补贴的东西只能开个人发票不能开公司抬头,这种情况做账可以做招待费吗
老师,建筑工程合同 印花税按照结算额还是合同额计算
老师,我是做进口榴莲批发的,是和家人合伙,之前没参与公司管理,现在开始进入公司管理,我们是小规模一般纳税人,外账是给外面的人做的,内账是自己亲戚做的,做不好,我现在需要学习内账和如何合理避税
普票季度超过45万也是免税吗?
你好,根据4.1日开始的新政策,是的
老师还有一个问题,我们企业不干了房租也到期,就搬离了注册地了,今年的第一季度房产税和土地税已经交过了,那第二季度的房产土地税我该怎么办?如何操作?
你好 第二季度有自有房产或者出租房产的情况吗 土地使用税=实际占用土地面积*单位税额
没有,我们就是把东西都搬回家了
你好,没有自有房产或者出租房产的情况,就不需要缴纳房产税
但是二季度数据还会有的啊?
你好,都没有自有房产或者出租房产的情况,就没有房产税才是啊
好的,明白了
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