你好 生产经营所得在里面的填写两万多。

工商公示纳税总额一栏,电子税务局查的是0,但他有预缴生产经营个税2万多,那纳税总额应该填0吗
您好!我家是工商个体户,2021年有一笔100万的进账,但未开发票,填报2021年工商年报时资产状况信息里面的营业额或营业收入和纳税总额都是填0对吗?
#提问#自然人电子税务局预缴纳税申报经营所得怎么填写,我们3月份开了1%的普票 不含税销售额585445.53,税额5854.47,因为是个体工商户,只有开票收入,没有其它费用怎么填写收入总额,成本费用,利润总额?
一、1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为:【-8000】元;2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:0元;3.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:0元;4.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0,但是营业收入和营业成本都为0,请确认是否准确填写。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元;2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。 老师申报季度企业所得税的时候风险扫描提示出这么多 有没有关系啊 但是确实是没有收入成本 只有费用 也没有折旧
某电子烟生产企业甲为增值税一般纳税人,持有电子烟商标A生产电子烟产品,2022 年12月经营状况如下: (1)销售电子烟A给电子烟批发企业,不含增值税销售额为100万元。 (2)委托经销商销售电子烟A产品,经销商销售给电子烟批发企业不含增值税销售额为 110万元。 (3)从事电子烟代加工业务(不持有电子烟商标B),销售B电子烟给持有电子烟商标B 的生产企业,不含增值税销售额为50万元。 (4)进口电子烟C产品,经海关审定的关税完税价格为200万元。 (其他相关资料:电子烟生产(进口)环节的消费税税率为36%,批发环节的消费税税 率为11%。关税税率为35%。该纳税人分开核算A电子烟和B电子烟销售额。) 要求: 根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。 (1) 计算业务(1)应缴纳的消费税。 (2) 计算业务(2)应缴纳的消费税。 (3) 计算业务(3)应代收代缴的消费税。 (4) 计算业务(4)应缴纳的消费税。
工商公示只有纳税总额那一栏
你好,那就是在纳税总额里面填写的。
为什么电子税务局里21年的全部税额查的是0呢
生产经营所得的在自然人电子税务局里面申报的吗?如果是的话,你看一下这里面能查询到吗?
好的 谢谢老师~
不用客气,工作愉快。