你好,12栏填写10万免税的蔬菜。
小规模纳税人,季度收入35万,其中10万为蔬菜免税收入,不含税收入25万,在增值税纳税申报表中怎么填写? 现在的免税政策,家政服务业是全免,还是交1%?
小规模纳税人,货物销售40万,其中10万蔬菜免税,30万,1%,另外服务销售20万,1%,该怎么填写申报表
季度销售40万,开具了40万普票,符合小微企业,需要填写到小规模纳税人申报表中的免税销售额,其中小微企业免税销售额吗?正常不超45万也是免增值税吧?必须填免税销售额里吗?
不含税销售额50万元,企业,咨询服务,其中10万开专用发票,40万开普通发票。小规模纳税人申报表主表怎么填
按季度申报的小规模纳税人A在2023年4月销售货物取得收入10万元,5月提供建筑服务取得收入20万元,同时向其他建筑企业支付分包款12万元,6月销售自建的不动产取得收入200万元。则A小规模纳税人2023年第二季度(4-6月)差额后合计销售额218万元(=10+20-12+200),超过30万元,但是扣除200万元不动产,差额后的销售额是18万元(=10+20-12),不超过30万元,可以享受小规模纳税人免税政策。同时,纳税人销售不动产200万元应依法纳税。 请问下,申报按18万申报吗?纳税申报表怎么填写呢?
如果我一直不做税种认定,就可以一直不申报?
开票给个人,需要对方提供身份证号当纳税人识别号吗?
9月份新办企业,10月份刚做税种认定,税务申报是从什么时候开始申报?
老师好,请帮忙写下工资社保个税的计提与缴纳完整分录?谢谢。 另关于最新所得税申报表应付职工薪酬如何填写。取科目余额表中哪些数?
物业公司一般纳税人开水费和电费税率多少
老师,现在电子税务局的《居民企业(查账征收)企业所得税申报表》这三个地方是怎么填的?
麻烦讲解下是:经出融入还是经入融出的折旧可以税前扣除呀
我们公司现在要买两台货车,因为4S店的货车车厢不符合我司的要求,所以委托第三方进行改装,但是在开票付款时,4S店要求只负责车款、保险、购置税的收取和开票,然后4S店出具委托证明,由我们向第三方支付车厢、尾板、上牌费用并开普票。 备注:初始合同上约定的是车辆销售价格15W,附件合同的选装项目上手写备注车价、购置税、保险有票,其差额部分为车厢普通发票。 请问这种处理方法是否合理?我司账务税务上需要怎么处理才能把车身和车厢关联起来折旧?是否可以要求由4S店开具改装发票并收款?
我们是砂场,80万的工伤执行款要以什么入账,如何做账务处理。
老师,采购对讲机,用那个科目
服务类的在第二列一三栏里面填写。 20万 销售货物的,在第一列一三栏里面填写30万。
减免的2%按照50万乘以2%分别填写到应纳税减征额里面。 还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。
老师,这个减免应该也是分开写是吧,货物的30万减免6000写到16行第一列,服务的20万减免4000写到16行的第二列
是的,是这么做的,和你的收入是对应的。
老师,我们还有个280的税控盘抵减,这个填哪里
主表应纳税减征额,还有减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额。
但是我们填到第一列还是第二列,我们这两列都有金额
你好,你看下哪一个能抵扣了,或者是分开填写。
如果都够抵减,是不是服务和货物任意一个都可以
是的,哪个都可以的。
老师,免税的这个蔬菜10万,应该是减免税申报表里面,二,免税项目,选择0001010504,然后后面咋写
你好,第一列和第三列填写销售额最后一列填写税额。