第一笔就是月底把工程收入结转了
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
但是他这里的后面账务是结转增值税额,但是转出不是这样做的
正确的是把销项和进项的差额转出 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
请问老师,为何还有11%的税率呢?
你这个项目是不是20年以前开的票,反正现在没有11%的税率
是的,预收就开票了,但是当时没有确认
那税率就没问题,你那个具体结转税费的分录有没有我可以帮你 看一下