可以这样处理啊可以这样处理没问题。
老师,我想知道我们公司的销售人员工资跟销售额挂钩的,提前计提不了工资,只能在下一个月直接发放,那发放的时候怎么做账务处理,如果计入费用,那不是当月的工资,是属于上月的人工成本的,这种情况应该怎么办,还有图片上的运营部人员工资和客服人员工资应该计入哪个费用的会计科目。
老师,您好,上个月工资表错了,计提工资的时候多计提了1500,导致给员工也多发了1500的工资,但是后来员工把这个1500退回来了,我这个月做账怎么做呢,我是这么想的,当时我计提的时候是借管理费用21500,贷应付职工薪酬-工资215000;上个月员工把多发的1500退到公户了,多以做借银行1500,贷应付职工薪酬-工资1500,这样和本月发工资的时候借方的21500,两个一抵,应付职工薪酬就平了,可是之前我管理费用里面多了1500怎么办呢,还是我这样做不对?如果本月直接冲销多计提的1500,借应付职工1500,贷销售费用1500,那我收到银行的1500,贷方又什么呢,这两种方法感觉都有问题,求老师指点
老师 我们是劳务公司、 在15号发工资的时候 错把一位员工的工资备注成管理费了 这个员工也联系不上了 不能退回。那这种情况只能发管理费发票吗? 银行转账备注写错了 是怎么处理呢
老师你好,我们是建筑劳务公司,给总包开劳务发票,但是这边做成本的只是人员工资,我算了下有很多人员都不能在个税上申报,所以这剩下的成本怎么处理呢,我们这边给班组长开发票收他们的管理费,再让他们开发票根本就不可能,还有总包给我们开发票不仅收我们的管理费也要我们提供工资表,这边我也不知道怎么处理,跟老板说,他就说这边他也没办法弄成本票,让我们想办法,就无语,说了他也不听跟本就不管这个事情
就是我们公司9月新成立,我们公司员工为公司买的一些办公用品花了20000元,商家开了我们公司抬头的发票,我们公司用公户把报销费用转给了员工,我在用友记账软件上借方管理费用,贷方银行存款,我现在的顾虑就是我们这笔管理费正常开了发票,而且是公户转给了员工,但是我10月申报企业所得税的时候管理费用没有填写实际数据,直接零申报了,这种不更正申报了,就这样待着行吗
老师,抖音里面千川的赠款消耗要计入广告成本吗
老师,小规模纳税人开出3%的运输发票-专票,又收到一般纳税人开具的13%轮胎专票,这个进项可以作为成本票吧?
实收资本印花税按年交的,本月收到的实收资本,是本月做计提明年申报缴纳吗
汽车费用为什么都计入销售费用呢?社保和公积金都计入管理费用,比如销售部工资计入销售费用,但是社保却计入管理费用,这个是有什么规定吗
收到股东借给公司的钱,现金流量表是在取得借款收到的现金吗?
企业合并是企业重组吗哪三种吗
老师,请问全国会计人员统一服务平台完成信息采集是什意思?
房产一楼的商铺需要交房产税吗?
老师 咨询一下 申报增值税 不开票收入 应该填写在哪一行
账户变成久悬账户,现在暂时不用没有解,里面几百余额清零了,银行工作人员说后期解了可以在返回来,现在怎么做账