可以这样处理啊可以这样处理没问题。
老师,我想知道我们公司的销售人员工资跟销售额挂钩的,提前计提不了工资,只能在下一个月直接发放,那发放的时候怎么做账务处理,如果计入费用,那不是当月的工资,是属于上月的人工成本的,这种情况应该怎么办,还有图片上的运营部人员工资和客服人员工资应该计入哪个费用的会计科目。
老师,您好,上个月工资表错了,计提工资的时候多计提了1500,导致给员工也多发了1500的工资,但是后来员工把这个1500退回来了,我这个月做账怎么做呢,我是这么想的,当时我计提的时候是借管理费用21500,贷应付职工薪酬-工资215000;上个月员工把多发的1500退到公户了,多以做借银行1500,贷应付职工薪酬-工资1500,这样和本月发工资的时候借方的21500,两个一抵,应付职工薪酬就平了,可是之前我管理费用里面多了1500怎么办呢,还是我这样做不对?如果本月直接冲销多计提的1500,借应付职工1500,贷销售费用1500,那我收到银行的1500,贷方又什么呢,这两种方法感觉都有问题,求老师指点
老师 我们是劳务公司、 在15号发工资的时候 错把一位员工的工资备注成管理费了 这个员工也联系不上了 不能退回。那这种情况只能发管理费发票吗? 银行转账备注写错了 是怎么处理呢
老师你好,我们是建筑劳务公司,给总包开劳务发票,但是这边做成本的只是人员工资,我算了下有很多人员都不能在个税上申报,所以这剩下的成本怎么处理呢,我们这边给班组长开发票收他们的管理费,再让他们开发票根本就不可能,还有总包给我们开发票不仅收我们的管理费也要我们提供工资表,这边我也不知道怎么处理,跟老板说,他就说这边他也没办法弄成本票,让我们想办法,就无语,说了他也不听跟本就不管这个事情
就是我们公司9月新成立,我们公司员工为公司买的一些办公用品花了20000元,商家开了我们公司抬头的发票,我们公司用公户把报销费用转给了员工,我在用友记账软件上借方管理费用,贷方银行存款,我现在的顾虑就是我们这笔管理费正常开了发票,而且是公户转给了员工,但是我10月申报企业所得税的时候管理费用没有填写实际数据,直接零申报了,这种不更正申报了,就这样待着行吗
@立峰答疑老师 老师,我们有一家公司,我接手后,发现往来比较乱,有的缺合同,有的却物流,有的缺发票,一直又是亏损状态,现在公司要进行股权转让,这些往来需要全部平掉吗? 我问了税,他们说不用做完税,只需要申报企业所得税和印花税。 目前资产总额有三百多万,亏损四十一万多,这个处理的思路是什么? 我作为财务人员应该自身规避的风险有哪些(就是我可以做的和不能做的)
老师,新员工不知道自己的公积金账号,怎么给他添加呢?
支付生产部购买防水胶带费用:67.8元计入什么科目明细?
成立的分公司是非独立核算,还需要税务登记吗?
引进战略合作供应商免房租怎么进行会计处理,需不需要开税票申报收入等
你好老师,政府补贴到账,怎么做会计分录呢,这个补贴需要按收入交税吗
老师 我们公司技术提成需要回款后支付,所以会出现一种情况是 人员已经离职 个税系统也做离职处理,这时需要给技术人员发提成该怎么处理
老师,餐饮业个体户用法人自己卡发工资是可以的是吧
老师,我公司收到对方公司专用发票,且已认证抵扣,后税务局推送该发票为异常凭证,要我们进项转出,企业所得税前不能扣除,我公司正常已经付了款,请问这种情况要怎么操作?
老师,个体户查证征收是不是要做账?