
购进生产用设备一台,取得增值税专用发票注明,价款58000元,增值税率13%,增值税7540元,发生设备运输费,取得运输公司发票注明,运输费1500元,增值税税率13%,增值税135元,全部款项以银行付款支付。
购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明价款160000元,税款20800元,发生运输费用1500元,已取得承运部门开具的增值税专用发票
5日,购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明价款100 000元,增值税额为13 000元,原材料已验收入库并部分投入使用。在购货过程中支付运输费用取得运输部门开具的运输增值税专用发票,发票上注明运费2 000元,增值税额为180元。款已付。
购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明20万元增值税2.6万元另支付运输企业(一般纳税人)运输费用3万元取得专用发票求进项税额
(4)购进机械设备取得增值税专用发票注明价款20万元,进项税2.6万元,取得货物运输增值税专用发票,注明运输费5万元、税款0.45万元,该设备不需要安装直接投入使用。(5)当月购进原材料取得增值税专用发票注明金额600万元、进项税78万元,支付购进原材料的运输费用取得货物运输业增值税专用发票,注明运输费20万,税款1.8万元;支付装卸费取得增值税专用发票,注明装卸费3万元,税款0.18万元。(6)以商业汇票方式购入包装物批,价款为6万元,增值税额为0.78万元。会计分录怎么写
老师,我们小规模,5月确定了无票收入,6月的开票金额里面,有3000元是5月的无票收入,我想问用不用冲6月的无票收入?还是6月的总收入-6月的开票收入,用这个确定无票收入??
请问用备用金买的办公用品,开发票回来了,还用写报销单吗,只有自己垫支的才需要写报销单报销回来,是这样吗
老师,请教内账,酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
老师,要请教您一个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个内账账务怎么处理?
老师,要请教您2个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个账务怎么处理? 2、酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
像这种,企业所得税要不要算入到加工成本当中?请解释一下为什么?
7月申报二季度预扣预缴所得税时,是填写什么时候的固定资产一次性扣除?比如我今年1到5月份已投入使用的固定资产都可以填吗?
老师好,如果厂房租金到期应付而未付,对方开了发票过来了,可以借:租赁负债—租赁付款额 借:进项税 贷:其他应付款吗?还是说只能实际支付租金的时候才能借:租赁负债—租赁付款额?如果没有实际支付不允许减少租赁负债的话,是不是财务费用会变大?
请问老师,资产负责表里的期末货币资金是不是等于现金流量表里的现金的期末余额。公司只有货币资金也没业务。
老师,我们公司是租赁设备公司,账本上面的轮胎数量和实际的轮胎数量差300多条,这个应该怎么和税务局解释