同学你好 对的 是这样做的

老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,你好!我们是建设工程有限公司,小规模纳税人,我们公司建设加油站,先收到甲方的工程款300万,我们做了预收账款,现在施工成本费用从公账300万里扣,我做账的时候,是不是可以借 工程施工贷银行存款,然后再做一笔借预收账款 贷银存,用途就是抵扣预收账款
老师,我们是建筑公司,挂靠我们公司投标的项目,听说内账可以用预收款来做收到的工程款,分录是借银行存款,贷XX预收款,可是我们都是开出发票才收到工程款的,这样也是用预收款吗?当我们付给挂靠的公司时分录怎么做呢?
甲方替我们乙方(建筑公司)代付了民工工资,然后金额从我们已开票工程款里扣除,也就是我们应收账款减少了,是借:工程施工-人工费,贷:应收账款吗?(但是先前我们以为他们是从工程量里扣的,所以一直没去冲应收账款,现在应该怎么办?)
老师,晚上好,我公司收到对方公司打进来的一笔22万元的消缺费用,我公司是小规模企业,不能抵扣税费,当我公司收到这笔款的时候,会计分录怎么做,是借: 银行存款 贷,预收账款吗?然后我公司又把10万退还了打款给我公司的公户,这笔款又怎么做账处理,是借用:预付账款10万 贷,银行存款10对吗老师
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
请问房租押金需要开票吗
小规模的项目帐怎么做
老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
就是我做的最后一笔分录借预收账款贷银存是对的吗?那银存这边的往来账就不对了吧
同学你好 对的 是这样的
但是我总觉得,分录不对,因为银行存款从贷方走了两次,实际从公账只走了一次
同学你好 借银行 贷预收 然后 借 工程施工 贷银行存款 你们的工程施工没有付款吗
付款了,就是从公账付款的
同学你好 那你就是做 借工程施工 贷银行存款
那是不是这个预收账款就不能抵销了呢
做收入的时候才抵消呢
现在就先不处理,差不多成本走完一些我再确认收入,再结转成本,是这个意思吗
对的 是这个意思的