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老师,你好!我们是建设工程有限公司,小规模纳税人,我们公司建设加油站,先收到甲方的工程款300万,我们做了预收账款,现在施工成本费用从公账300万里扣,我做账的时候,是不是可以借 工程施工贷银行存款,然后再做一笔借预收账款 贷银存,用途就是抵扣预收账款

2022-04-08 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-08 11:55

同学你好 对的 是这样做的

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快账用户7996 追问 2022-04-08 11:56

就是我做的最后一笔分录借预收账款贷银存是对的吗?那银存这边的往来账就不对了吧

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齐红老师 解答 2022-04-08 12:00

同学你好 对的 是这样的

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快账用户7996 追问 2022-04-08 12:05

但是我总觉得,分录不对,因为银行存款从贷方走了两次,实际从公账只走了一次

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齐红老师 解答 2022-04-08 12:16

同学你好 借银行 贷预收 然后 借 工程施工 贷银行存款 你们的工程施工没有付款吗

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快账用户7996 追问 2022-04-08 12:42

付款了,就是从公账付款的

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齐红老师 解答 2022-04-08 12:53

同学你好 那你就是做 借工程施工 贷银行存款

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快账用户7996 追问 2022-04-08 12:53

那是不是这个预收账款就不能抵销了呢

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齐红老师 解答 2022-04-08 13:00

做收入的时候才抵消呢

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快账用户7996 追问 2022-04-08 13:05

现在就先不处理,差不多成本走完一些我再确认收入,再结转成本,是这个意思吗

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齐红老师 解答 2022-04-08 13:15

对的 是这个意思的

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