可以直接计入税金及附加的
老师,请问印花税需要计提吗?缴纳的时候分录是计入管理费用还是税金及附加
老师您好,请问用现金缴纳的印花税分录做借管理费用印花税,贷现金可以吗,还用先计提吗,申报的时候我还用在电子税务局里申报吗
老师,补交了以前年度的印花税。电子税务局是按现在的日期申报缴纳的,做账时:借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 缴纳时:借:应交税费-印花税 贷:银行存款等,这样做做合适吗
老师,想麻烦问下,印花税做账时候的会计分录是什么?我是按季度申报缴纳印花税的。是(1)借:税金及附加,贷:银行存款 还是(2)借:应交税费-应交印花税,贷:银行存款 还是(3)计提下借:管理费用-印花税 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 这三种我做哪个对呀?
老师好,请问下我们这个季度有申报印花税,是合同印花税我借记管理费,贷应交印花税,支付后在税务局申报的时候印花税增加了1990.72,导致税金不平,现在是调整哪个科目呢
老师,7-8月份申报增值税的时候不小心选到小微企业申报附加税优惠了50%,现在9月份才发现这个问题,如果去更正申报需要缴纳滞纳金,还是说不去更正申报比较好
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
借税金及附加-印花税 贷:现金吗
是的,是这样账务处理的
好的,还用在电子税务局里印花税那申报吗
要的,要进行申报的
直接在印花税里填写吗,不会二次扣费吗
你直接不是申报了,然后在缴纳现金的吗
我交的是产权转移印花税,当时我们变更股权所以当时就缴纳了,现在第一个季度该报税了,刚把票入账还没有申报,不知道该怎么申报了
当时缴纳了,就不需要申报
好的老师
好的,客气,帮到你就好