三月正常计费用。然后四月收到发票时把三月没票的分数红冲按发票入账。

老师您好 公司4月份预付的3个月房租25500元,没有发票 还需要摊销吗
您好老师,3月有房租发生。4月开的专票,4月付款。这个3月如何做账呢
老师,本月收到厂房房租的发票,款4月已付,本月该如何做账?
老师好,比如是1月预付房租并且租赁时间也是从1月开始,3月收到房租发票,请问1月3月如何做账?每月摊销又如何做账?3月份收到发票又怎么做账?
老师 您好 我预付了3个月费房租 已经开具发票 我每个月的摊销如何记账呢
老师,咱们财务人员的继续教育怎么做呢,我这边是24年取得初级证书,在河南考试的,后在浙江工作,怎么继续教育呢,应该还在哪个省份进行呢
你好老师,我们企业是买煤卖煤的单位,是买方直接去卖方单位拉的,我们用不用做库存商品?
科目余额表中利润分配余额应该和报表哪个数对应啊?
企业办税里面没找到需要设置密码的税局呢?
老师,开票加税点是乘以1.08,还是除以1.08?
老师您好,我们这边是销售施工材料的公司,现在甲方和我们签订的合同里,有实际施工用不到的材料,我们也没有采购的材料,这样的话,我们按合同开了发票,但是我们实际没有采购,这个怎么处理呢?
老师,问下增值税税负这个是怎么规定的?
社保在电子税务局申报对吗?有什么时间限制
老师,代账把管理费用,挂的其他应付款,我能不能借:管理费用,贷:其他应收款,冲下他的其他应收款?
老师好,一年前我们开了一张13个点专票给客户,对方一直未抵扣,现在又要求我们红冲重开 一张普票给他。请问这样可以吗?有什么风险吗?
怎么做分录呢
房租是半年支付的,半年金额为235048.32(含税),开专票,税率为7% 3月如何做分录 4月支付款后收到发票,如何做分录
半年支付是指提前付半年的吗 半年支付是指提前付半年的吗?
嗯嗯,3月房租发生了,4月才给对方支付,4月对方开专票
租金是6个月的
你好 借预付 贷银行 借管理费用等贷预付 一个月金额 回来发票贴前面凭证后面就行
您这个是几月的分录呢
进项税额不管啊
你好 借预付 贷银行 借管理费用等 进项收到专票时 贷预付 一个月金额 从租赁开始的月做这个分录 回来发票贴前面凭证后面就行